|
1 .- Información de la Orden de Compra
|
Número de la Orden de Compra |
2074-1-SE24 |
|
Estado de la Orden de Compra |
Recepción Conforme |
|
Fecha de Envío |
23-01-2024 |
|
Nombre de la Orden de Compra |
O C desde 2074-1-LE23 enero a julio de 2024 |
|
Anexos y Resoluciones |
Ver Anexos |
|
Notas |
|
|
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
|
|
Proveniente de Licitación
|
2074-1-LE23 |
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
|
Tipo Presupuesto |
Anual |
|
Usuario SIGFE |
|
|
Plazo de Pago |
30 días contra la recepción conforme de la factura |
|
Moneda |
Peso Chileno |
|
Razón Social |
Departamento Provincial de Educación de Magallanes
|
|
R.U.T. |
60.902.072-5 |
|
Dirección de Facturación |
El Ovejero N°0285 |
|
Comuna |
Punta Arenas
|
|
Impuesto |
478800 |
|
Dirección de Envío de la Factura |
El Ovejero N°0285 |
4 .- Otras Especificaciones
|
Proveedor |
TEAM CLEAN-CLEANING SERVICES SPA |
|
Razón Social |
TEAM CLEAN-CLEANING SERVICES SPA
|
|
R.U.T. |
77.529.041-2 |
|
Estado de habilidad
|
check_circle
HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra.
|
|
Sucursal |
TEAM CLEAN-CLEANING SERVICES SPA |
|
Socios y accionistas principales
|
Ver listado
|
|
|
6 .- Productos/Servicios
|
76111501
| Servicios de limpieza de edificios | 7 | Unidad no definida | Servicio de aseo Deprov Magallanes, según l.icitación 2074-1-SE23, ultimos siete meses, desde 01 enero al 31 de julio de 2024. | |
$ 360.000,00
|
$ 0,00
|
$ 0,00
|
$ 2.520.000
|
$ 2.520.000
|
|
|
Total Neto
|
$ 2.520.000
|
|
Descuento
|
$ 0
|
|
Cargos
|
$ 0
|
|
IVA 19 %
|
$ 478.800
|
|
$ 2.998.800
|
|
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
|
No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.