Orden de Compra. Nº2074-104-CM17 "Servicios de coffee y almuerzo PADEM en Deprov"
Recuerde que el responsable del pago es Departamento Provincial de Educación de Magallanes
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 2074-104-CM17
Estado de la Orden de Compra Aceptada
Fecha de Envío 06-11-2017
Nombre de la Orden de Compra Servicios de coffee y almuerzo PADEM en Deprov
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de convenio marco
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra Departamento Provincial de Magallanes
Razón Social Departamento Provincial de Educación de Magallanes
R.U.T. 60.902.072-5
Dirección de Unidad de Compra El Ovejero N°0285
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto
Disponibilidad Presupuestaria check
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social Departamento Provincial de Educación de Magallanes
R.U.T. 60.902.072-5
Dirección de Facturación El Ovejero N°0285
Comuna Punta Arenas
Impuesto 44372,79
Dirección de Envío de la Factura El Ovejero N°0285
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor PRODUCTOS CASSEROS
Razón Social MARIA ALEJANDRA OJEDA BAHAMONDE
R.U.T. 8.074.704-7
Sucursal PRODUCTOS CASSEROS
Socios y accionistas principales
6 .- Productos/Servicios
Código ONU / LC-CMProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
90101604
2239-1-LP15
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Total Neto $ 235.900
Descuento $ 2.359
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 44.373
Impuesto específico $ 0
TOTAL OC $ 277.914


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.