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1 .- Información de la Orden de Compra
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Número de la Orden de Compra |
2074-30-SE14 |
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Estado de la Orden de Compra |
Aceptada |
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Fecha de Envío |
07-10-2014 |
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Nombre de la Orden de Compra |
Servicios de Coffee Break Puerto Natales |
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Anexos y Resoluciones |
Ver Anexos |
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Notas |
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Orden de Compra Adquisición igual o inferior a 10 UTM (Debe presentar 3 cotizaciones)
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2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
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Tipo Presupuesto |
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Usuario SIGFE |
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Plazo de Pago |
30 días contra la recepción conforme de la factura |
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Moneda |
Peso Chileno |
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Razón Social |
Departamento Provincial de Educación de Magallanes
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R.U.T. |
60.902.072-5 |
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Dirección de Facturación |
El Ovejero N°0285 |
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Comuna |
Punta Arenas
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Impuesto |
41800 |
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Dirección de Envío de la Factura |
El Ovejero N°0285 |
4 .- Otras Especificaciones
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Proveedor |
LICEO POLITECNICO C 1 |
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Razón Social |
LICEO POLITECNICO C 1
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R.U.T. |
60.924.915-3 |
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Sucursal |
LICEO POLITECNICO C 1 |
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Socios y accionistas principales
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Ver listado
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6 .- Productos/Servicios
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90101701
| Gestión de cafetería | 40 | Unidad no definida | Coffee Break para 2 jornadas con Redes a efectuarse miércoles 8 de octubre en Liceo Politécnico Luis Cruz Martínez de Puerto Natales | |
$ 5.500,00
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$ 0,00
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$ 0,00
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$ 220.000
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$ 220.000
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Total Neto
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$ 220.000
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Descuento
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$ 0
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Cargos
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$ 0
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IVA 19 %
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$ 41.800
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$ 261.800
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7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
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No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.