Orden de Compra. Nº2074-31-SE18 "Servicio de cafetería en Puerto Williams"
Recuerde que el responsable del pago es Departamento Provincial de Educación de Magallanes
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 2074-31-SE18
Estado de la Orden de Compra Aceptada
Fecha de Envío 06-07-2018
Nombre de la Orden de Compra Servicio de cafetería en Puerto Williams
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Si solo existe un proveedor del bien o servicio
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra Departamento Provincial de Magallanes
Razón Social Departamento Provincial de Educación de Magallanes
R.U.T. 60.902.072-5
Dirección de Unidad de Compra El Ovejero N°0285
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto
Disponibilidad Presupuestaria check
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social Departamento Provincial de Educación de Magallanes
R.U.T. 60.902.072-5
Dirección de Facturación El Ovejero N°0285
Comuna Punta Arenas
Impuesto 57000
Dirección de Envío de la Factura El Ovejero N°0285
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor JOSE LUIS
Razón Social JOSE LUIS CIFUENTES URIBE
R.U.T. 13.736.932-K
Sucursal JOSE LUIS
Socios y accionistas principales
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
90101701
Gestión de cafetería30Unidad no definidaCoffee break catering-especial intercultural según cotización.  $ 10.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 300.000 $ 300.000
Total Neto $ 300.000
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 57.000
TOTAL OC $ 357.000


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.