Orden de Compra. Nº2074-47-CM09 "Orden de Compra"
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Recuerde que el responsable del pago es Departamento Provincial de Educación de Magallanes
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 2074-47-CM09
Estado de la Orden de Compra Aceptada
Fecha de Envío 19-08-2009
Nombre de la Orden de Compra Orden de Compra
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de convenio marco
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra Departamento Provincial de Magallanes
Razón Social Departamento Provincial de Educación de Magallanes
R.U.T. 60.902.072-5
Dirección de Unidad de Compra Alameda Nº1371, Of. 215
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto
Disponibilidad Presupuestaria check
Usuario SIGFE
Plazo de Pago Contra Factura 30 Días
Justificación pago mayor a 30 días
Moneda Peso Chileno
Razón Social Departamento Provincial de Educación de Magallanes
R.U.T. 60.902.072-5
Dirección de Facturación El Ovejero N°0285
Comuna Santiago Centro
Impuesto 0
Dirección de Envío de la Factura El Ovejero N°0285
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor LAN AIRLINES S.A. - Portal LAN - Chilecompra
Razón Social LAN AIRLINES S A
R.U.T. 89.862.200-2
Sucursal LAN AIRLINES S.A. - Portal LAN - Chilecompra
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
78111502
Pasajes Aereos1UnidadPasaje adulto PNR: 2LGSIA Ticket: 045-2138275010  $ 204.590,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 204.590 $ 204.590
Total Neto $ 204.590
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 0
Impuesto específico $ 0
TOTAL OC $ 204.590


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.