Orden de Compra. Nº2077-107-SE16 "ORDEN DE COMPRA DESDE 2077-14-LE16"
Recuerde que el responsable del pago es GOBERNACION PROVINCIAL DE ELQUI
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 2077-107-SE16
Estado de la Orden de Compra Aceptada
Fecha de Envío 24-10-2016
Nombre de la Orden de Compra ORDEN DE COMPRA DESDE 2077-14-LE16
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación 2077-14-LE16
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra Gobernación Provincial de Elqui
Razón Social GOBERNACION PROVINCIAL DE ELQUI
R.U.T. 60.511.041-k
Dirección de Unidad de Compra Aldunate 950
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto
Disponibilidad Presupuestaria check
Usuario SIGFE
Plazo de Pago Otro, Ver Instrucciones
Justificación pago mayor a 30 días El pago del servicio se ejecutara conforme a lo establecido en el proceso licitatorio.
Moneda Peso Chileno
Razón Social GOBERNACION PROVINCIAL DE ELQUI
R.U.T. 60.511.041-k
Dirección de Facturación Aldunate 950, Centro Coquimbo
Comuna Coquimbo
Impuesto 2448113,52
Dirección de Envío de la Factura Aldunate 950, Centro Coquimbo
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
TítuloDescripción
Especificaciones del Servicio / EjecuciónServicio a ejecutarse en dependencias del Complejo Fronterizo Agua Negra y conforme a lo establecido en el proceso licitatorio ID 2077-14-LE16 y a las coordinaciones con la administración del Complejo Fronterizo Agua Negra.
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor Ingsernor
Razón Social INGENIERIA Y SERVICIOS NORTE DOS LIMITADA
R.U.T. 76.723.940-8
Sucursal Ingsernor
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
76111501
Servicios de limpieza de edificios1UnidadServicio de aseo y habilitación permanente de las instalaciones del Complejo Fronterizo Agua Negra en su temporada de apertura Noviembre 2016 - Mayo 2017.Servicio de Mantenimiento de Aseo, en dependencias centrales, áreas Verdes, plazoleta y Administración permanente de dependencias Interiores del Complejo Fronterizo de Agua Negra en su temporada de apertura 2016-2017. 1 persona por turno , 15x15 , Incluye $ 12.884.808,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 12.884.808 $ 12.884.808
Total Neto $ 12.884.808
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 2.448.114
TOTAL OC $ 15.332.922


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.