Orden de Compra. Nº2077-127-CM19 "Materiales didácticos Programa Abriendo Caminos"
Recuerde que el responsable del pago es GOBERNACION PROVINCIAL DE ELQUI
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 2077-127-CM19
Estado de la Orden de Compra Aceptada
Fecha de Envío 23-08-2019
Nombre de la Orden de Compra Materiales didácticos Programa Abriendo Caminos
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de convenio marco
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra Gobernación Provincial Elqui
Razón Social GOBERNACION PROVINCIAL DE ELQUI
R.U.T. 60.511.041-k
Dirección de Unidad de Compra Aldunate 950, Centro Coquimbo
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto Anual
Disponibilidad Presupuestaria check Esta orden de compra cuenta con Certificado de Disponibilidad Presupuestaria (CDP) o Justificación Presupuestaria (revisar en la sección adjuntos)
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social GOBERNACION PROVINCIAL DE ELQUI
R.U.T. 60.511.041-k
Dirección de Facturación Aldunate 950, Centro Coquimbo
Comuna Coquimbo
Impuesto 3138
Dirección de Envío de la Factura Aldunate 950, Centro Coquimbo
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor Redoffice Region Metropolitana
Razón Social COMERCIAL RED OFFICE LIMITADA
R.U.T. 77.012.870-6
Sucursal Redoffice Region Metropolitana
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONU / LC-CMProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
12352310
2239-10-LP12
Siliconas3 (971286 )SILICONA RAPID BARRA 7MM TRANSPARENTE BOLSA 988397(971286) SILICONA RAPID BARRA 7MM TRANSPARENTE BOLSA; Código: ; Región: IV; Monto por unidad a pagar por despacho: $0 $ 795,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 2.385 $ 2.385
31261501
2239-10-LP12
Cubiertas y cajas de plástico2 (1017724 )CAJA PLÁSTICA WENCO 28 LITROS 46X30X27 CM . 1035947(1017724) CAJA PLÁSTICA WENCO 28 LITROS 46X30X27 CM .; Código: ; Región: IV; Monto por unidad a pagar por despacho: $0 $ 5.800,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 11.600 $ 11.600
23171507
2239-10-LP12
Soldadores o pistolas para sueldas1 (1257916 )PISTOLA ARTEL SILICONA CUERPO PLASTICO UNIDAD 1283943(1257916) PISTOLA ARTEL SILICONA CUERPO PLASTICO UNIDAD; Código: 6002539; Región: IV; Monto por unidad a pagar por despacho: $0 $ 2.700,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 2.700 $ 2.700
Total Neto $ 16.685
Descuento $ 167
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 3.138
Impuesto específico $ 0
TOTAL OC $ 19.656


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.