Orden de Compra. Nº2077-142-CM16 "Toner Impresora Inst. Finanzas"
Recuerde que el responsable del pago es GOBERNACION PROVINCIAL DE ELQUI
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 2077-142-CM16
Estado de la Orden de Compra Aceptada
Fecha de Envío 20-12-2016
Nombre de la Orden de Compra Toner Impresora Inst. Finanzas
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de convenio marco
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra Gobernación Provincial de Elqui
Razón Social GOBERNACION PROVINCIAL DE ELQUI
R.U.T. 60.511.041-k
Dirección de Unidad de Compra Aldunate 950
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto
Disponibilidad Presupuestaria check
Usuario SIGFE
Plazo de Pago Otro, Ver Instrucciones
Justificación pago mayor a 30 días Forma de Pago: contra recepción conforme de los productos y la respectiva factura, en un plazo no superior a 05 días hábiles, mediante deposito en Cta. Cte. del Proveedor y avisado el pagodepósito mediante correo electrónico.
Moneda Dólar Americano
Razón Social GOBERNACION PROVINCIAL DE ELQUI
R.U.T. 60.511.041-k
Dirección de Facturación Aldunate 950, Centro Coquimbo
Comuna Coquimbo
Impuesto 33,112687
Dirección de Envío de la Factura Aldunate 950, Centro Coquimbo
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega 22-12-2016
TítuloDescripción
Especificaciones Despacho/Entrega
Productos a despachar y entregar en nuestras oficinas ubicadas en calle Aldunate N° 950, Centro en la ciudad de Coquimbo (edificio central, Plaza de Armas).

Sobre el precio unitario de cada producto, indicado en convenio marco, se le aplico un 3% correspondiente a flete según lo dispuesto en las condiciones regionales.

Forma de Pago: contra recepción conforme de los productos y la respectiva factura, en un plazo no superior a 05 días hábiles, mediante deposito en Cta. Cte. del Proveedor y avisado el pago/depósito mediante correo electrónico.-  
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor RICARDO RODRIGUEZ Y CIA. LTDA.
Razón Social INGENIERIA Y CONSTRUCCION RICARDO RODRIGUEZ Y CIA
R.U.T. 89.912.300-k
Sucursal RICARDO RODRIGUEZ Y CIA. LTDA.
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONU / LC-CMProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
44103103
2239-5-lp14
Tóner1 (1011943) TONER HP CE310A 1030943(1011943) TONER HP CE310A; Código: ;Región : IV; Monto por unidad a pagar por despacho: $1,197 US$ 41,10 US$ 0,00 US$ 0,00 US$ 41,10 US$ 41,10
44103103
2239-5-lp14
Tóner1 (1011944) TONER HP CE311A 1030944(1011944) TONER HP CE311A; Código: ;Región : IV; Monto por unidad a pagar por despacho: $1,3101 US$ 44,98 US$ 0,00 US$ 0,00 US$ 44,98 US$ 44,98
44103103
2239-5-lp14
Tóner1 (1011945) TONER HP CE312A 1030945(1011945) TONER HP CE312A; Código: ;Región : IV; Monto por unidad a pagar por despacho: $1,3101 US$ 44,98 US$ 0,00 US$ 0,00 US$ 44,98 US$ 44,98
44103103
2239-5-lp14
Tóner1 (1011946) TONER HP CE313A 1030946(1011946) TONER HP CE313A; Código: ;Región : IV; Monto por unidad a pagar por despacho: $1,3101 US$ 44,98 US$ 0,00 US$ 0,00 US$ 44,98 US$ 44,98
Total Neto US$ 176,04
Descuento US$ 1,76
Cargos US$ 0,00
IVA  19  % US$ 33,11
Impuesto específico US$ 0,00
TOTAL OC US$ 207,39


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.