Orden de Compra. Nº
2077-142-CM16
"
Toner Impresora Inst. Finanzas
"
Recuerde que el responsable del pago es GOBERNACION PROVINCIAL DE ELQUI
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra
2077-142-CM16
Estado de la Orden de Compra
Aceptada
Fecha de Envío
20-12-2016
Nombre de la Orden de Compra
Toner Impresora Inst. Finanzas
Anexos y Resoluciones
Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de convenio marco
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra
Gobernación Provincial de Elqui
Razón Social
GOBERNACION PROVINCIAL DE ELQUI
R.U.T.
60.511.041-k
Dirección de Unidad de Compra
Aldunate 950
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto
Disponibilidad Presupuestaria
Usuario SIGFE
Plazo de Pago
Otro, Ver Instrucciones
Justificación pago mayor a 30 días
Forma de Pago: contra recepción conforme de los productos y la respectiva factura, en un plazo no superior a 05 días hábiles, mediante deposito en Cta. Cte. del Proveedor y avisado el pagodepósito mediante correo electrónico.
Moneda
Dólar Americano
Razón Social
GOBERNACION PROVINCIAL DE ELQUI
R.U.T.
60.511.041-k
Dirección de Facturación
Aldunate 950, Centro Coquimbo
Comuna
Coquimbo
Impuesto
33,112687
Dirección de Envío de la Factura
Aldunate 950, Centro Coquimbo
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
22-12-2016
Título
Descripción
Especificaciones Despacho/Entrega
Productos a despachar y entregar en nuestras oficinas ubicadas en calle Aldunate N° 950, Centro en la ciudad de Coquimbo (edificio central, Plaza de Armas).
Sobre el precio unitario de cada producto, indicado en convenio marco, se le aplico un 3% correspondiente a flete según lo dispuesto en las condiciones regionales.
Forma de Pago: contra recepción conforme de los productos y la respectiva factura, en un plazo no superior a 05 días hábiles, mediante deposito en Cta. Cte. del Proveedor y avisado el pago/depósito mediante correo electrónico.-
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor
RICARDO RODRIGUEZ Y CIA. LTDA.
Razón Social
INGENIERIA Y CONSTRUCCION RICARDO RODRIGUEZ Y CIA
R.U.T.
89.912.300-k
Sucursal
RICARDO RODRIGUEZ Y CIA. LTDA.
Socios y accionistas principales
Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONU / LC-CM
Producto / Servicio
Cant.
Medida
Esp. Comprador
Esp. Proveedor
Precio Unit.
Desc.
Cargos
Total Unit.
Valor Total
44103103
2239-5-lp14
Tóner
1
(1011943) TONER HP CE310A 1030943
(1011943) TONER HP CE310A; Código: ;Región : IV; Monto por unidad a pagar por despacho: $1,197
US$ 41,10
US$ 0,00
US$ 0,00
US$ 41,10
US$ 41,10
44103103
2239-5-lp14
Tóner
1
(1011944) TONER HP CE311A 1030944
(1011944) TONER HP CE311A; Código: ;Región : IV; Monto por unidad a pagar por despacho: $1,3101
US$ 44,98
US$ 0,00
US$ 0,00
US$ 44,98
US$ 44,98
44103103
2239-5-lp14
Tóner
1
(1011945) TONER HP CE312A 1030945
(1011945) TONER HP CE312A; Código: ;Región : IV; Monto por unidad a pagar por despacho: $1,3101
US$ 44,98
US$ 0,00
US$ 0,00
US$ 44,98
US$ 44,98
44103103
2239-5-lp14
Tóner
1
(1011946) TONER HP CE313A 1030946
(1011946) TONER HP CE313A; Código: ;Región : IV; Monto por unidad a pagar por despacho: $1,3101
US$ 44,98
US$ 0,00
US$ 0,00
US$ 44,98
US$ 44,98
Total Neto
US$ 176,04
Descuento
US$ 1,76
Cargos
US$ 0,00
IVA
19
%
US$ 33,11
Impuesto específico
US$ 0,00
TOTAL OC
US$ 207,39
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.