Orden de Compra. Nº2077-148-CM16 "Insumos Impresoras CFAN"
Recuerde que el responsable del pago es GOBERNACION PROVINCIAL DE ELQUI
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 2077-148-CM16
Estado de la Orden de Compra Aceptada
Fecha de Envío 27-12-2016
Nombre de la Orden de Compra Insumos Impresoras CFAN
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de convenio marco
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra Gobernación Provincial de Elqui
Razón Social GOBERNACION PROVINCIAL DE ELQUI
R.U.T. 60.511.041-k
Dirección de Unidad de Compra Aldunate 950
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto
Disponibilidad Presupuestaria check
Usuario SIGFE
Plazo de Pago Otro, Ver Instrucciones
Justificación pago mayor a 30 días Pago Contra entrega conforme de productos y factura correspondiente en un plazo no superior a 02 días hábiles.
Moneda Dólar Americano
Razón Social GOBERNACION PROVINCIAL DE ELQUI
R.U.T. 60.511.041-k
Dirección de Facturación Aldunate 950, Centro Coquimbo
Comuna Coquimbo
Impuesto 80,3453
Dirección de Envío de la Factura Aldunate 950, Centro Coquimbo
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega 29-12-2016
TítuloDescripción
Especificaciones de Despacho y Entrega

Entregar los insumos y materiales en nuestras oficinas ubicadas en calle Aldunate N° 950, Coquimbo Centro (edificio central Plaza de Armas).

Pago Contra entrega conforme de productos y factura correspondiente en un plazo no superior a 02 días hábiles.

Requerimiento coordinado con nuestra ejecutiva  asignada RedOffice Sucursal La Serena Srta. Jamie Carmona.

5 .- Datos del Proveedor
Proveedor Redoffice Region Metropolitana
Razón Social COMERCIAL RED OFFICE LIMITADA
R.U.T. 77.012.870-6
Sucursal Redoffice Region Metropolitana
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONU / LC-CMProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
44103103
2239-5-lp14
Tóner3 (1011927) TONER HP CE255A 1030927(1011927) TONER HP CE255A; Código: ;Región : IV; Monto por unidad a pagar por despacho: $0 US$ 133,30 US$ 0,00 US$ 0,00 US$ 399,90 US$ 399,90
44103105
2239-5-lp14
Cartuchos de tinta1 (1151755) CARTUCHO DE TINTA EPSON T664120 NEGRO UNIDAD 1174307(1151755) CARTUCHO DE TINTA EPSON T664120 NEGRO UNIDAD; Código: ;Región : IV; Monto por unidad a pagar por despacho: $0 US$ 8,20 US$ 0,00 US$ 0,00 US$ 8,20 US$ 8,20
44103105
2239-5-lp14
Cartuchos de tinta1 (1151756) CARTUCHO DE TINTA EPSON T664220 CYAN UNIDAD 1174308(1151756) CARTUCHO DE TINTA EPSON T664220 CYAN UNIDAD; Código: ;Región : IV; Monto por unidad a pagar por despacho: $0 US$ 8,50 US$ 0,00 US$ 0,00 US$ 8,50 US$ 8,50
44103105
2239-5-lp14
Cartuchos de tinta1 (1151757) CARTUCHO DE TINTA EPSON T664320 MAGENTA UNIDAD 1174309(1151757) CARTUCHO DE TINTA EPSON T664320 MAGENTA UNIDAD; Código: ;Región : IV; Monto por unidad a pagar por despacho: $0 US$ 8,50 US$ 0,00 US$ 0,00 US$ 8,50 US$ 8,50
44103105
2239-5-lp14
Cartuchos de tinta1 (1151758) CARTUCHO DE TINTA EPSON T664420 AMARILLO UNIDAD 1174310(1151758) CARTUCHO DE TINTA EPSON T664420 AMARILLO UNIDAD; Código: ;Región : IV; Monto por unidad a pagar por despacho: $0 US$ 6,40 US$ 0,00 US$ 0,00 US$ 6,40 US$ 6,40
Total Neto US$ 431,50
Descuento US$ 8,63
Cargos US$ 0,00
IVA  19  % US$ 80,35
Impuesto específico US$ 0,00
TOTAL OC US$ 503,22


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.