Orden de Compra. Nº2077-162-CM19 "Servicio de Transporte Equipo de Trabajo Programa Fortalecimiento"
Recuerde que el responsable del pago es GOBERNACION PROVINCIAL DE ELQUI
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 2077-162-CM19
Estado de la Orden de Compra Aceptada
Fecha de Envío 15-11-2019
Nombre de la Orden de Compra Servicio de Transporte Equipo de Trabajo Programa Fortalecimiento
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de convenio marco
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra Gobernación Provincial Elqui
Razón Social GOBERNACION PROVINCIAL DE ELQUI
R.U.T. 60.511.041-k
Dirección de Unidad de Compra Aldunate 950, Centro Coquimbo
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto Anual
Disponibilidad Presupuestaria check Esta orden de compra cuenta con Certificado de Disponibilidad Presupuestaria (CDP) o Justificación Presupuestaria (revisar en la sección adjuntos)
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social GOBERNACION PROVINCIAL DE ELQUI
R.U.T. 60.511.041-k
Dirección de Facturación Aldunate 950, Centro Coquimbo
Comuna Coquimbo
Impuesto 0
Dirección de Envío de la Factura Aldunate 950, Centro Coquimbo
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor Oscar Labarca
Razón Social OSCAR GEOVANNI LABARCA GALVEZ
R.U.T. 12.446.324-6
Sucursal Oscar Labarca
Socios y accionistas principales
6 .- Productos/Servicios
Código ONU / LC-CMProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
78111803
2239-10-LP14
Servicios de autobuses contratados131 (1381794 )BUS MITSUBISHI ROSA VALOR POR KILÓMETRO 1408294(1381794) BUS MITSUBISHI ROSA VALOR POR KILÓMETRO; Código: ; Región: IV; Monto por unidad a pagar por despacho: $0 $ 1.380,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 180.780 $ 180.780
Total Neto $ 180.780
Descuento $ 0
Cargos $ 0
Exento  0  % $ 0
Impuesto específico $ 0
TOTAL OC $ 180.780

Justificación de exención de impuesto
Esta orden de compra está exenta de impuestos por Servicio de transporte de pasajeros

7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.