Orden de Compra. Nº2077-19-AG20 "Materiales de aseo, Gob. Prov. de Elqui"
Recuerde que el responsable del pago es GOBERNACION PROVINCIAL DE ELQUI
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 2077-19-AG20
Estado de la Orden de Compra Aceptada
Fecha de Envío 20-03-2020
Nombre de la Orden de Compra Materiales de aseo, Gob. Prov. de Elqui
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Adquisición inferior a 3 UTM (Debe presentar 3 cotizaciones)
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra Gobernación Provincial Elqui
Razón Social GOBERNACION PROVINCIAL DE ELQUI
R.U.T. 60.511.041-k
Dirección de Unidad de Compra Aldunate 950, Centro Coquimbo
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto Anual
Disponibilidad Presupuestaria check Esta orden de compra cuenta con Certificado de Disponibilidad Presupuestaria (CDP) o Justificación Presupuestaria (revisar en la sección adjuntos)
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social GOBERNACION PROVINCIAL DE ELQUI
R.U.T. 60.511.041-k
Dirección de Facturación Aldunate 950, Centro Coquimbo
Comuna Coquimbo
Impuesto 15854,74
Dirección de Envío de la Factura Aldunate 950, Centro Coquimbo
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega 20-03-2020
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor Diplas
Razón Social Carlos Bartholomaus
R.U.T. 8.748.783-0
Sucursal Diplas
Socios y accionistas principales
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
42132205
Guantes quirúrgicos7Cajacajas de guantes quirurgicos, según cotización  $ 5.042,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 35.294 $ 35.294
14111704
Papel higiénico12Unidadpapel higiénico elite, 4 uni., según cotización  $ 924,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 11.088 $ 11.088
14111703
Toallas de papel10Unidadtoalla de papel 2 un. según cotizacion  $ 1.640,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 16.400 $ 16.400
47131502
Paños de limpieza12Unidadpaños multiuso, según cotización  $ 462,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 5.544 $ 5.544
47131804
Productos de limpieza de amoniaco12Unidadcloro gel 1 litro, según cotización  $ 1.260,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 15.120 $ 15.120
Total Neto $ 83.446
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 15.855
TOTAL OC $ 99.301


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.