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1 .- Información de la Orden de Compra
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Número de la Orden de Compra |
2077-19-AG20 |
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Estado de la Orden de Compra |
Aceptada |
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Fecha de Envío |
20-03-2020 |
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Nombre de la Orden de Compra |
Materiales de aseo, Gob. Prov. de Elqui |
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Anexos y Resoluciones |
Ver Anexos |
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Notas |
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Orden de Compra Adquisición inferior a 3 UTM (Debe presentar 3 cotizaciones)
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2 .- Datos del Comprador
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Unidad de Compra |
Gobernación Provincial Elqui |
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Razón Social |
GOBERNACION PROVINCIAL DE ELQUI
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R.U.T. |
60.511.041-k |
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Dirección de Unidad de Compra |
Aldunate 950, Centro Coquimbo |
3 .- Datos de Pago y Facturación
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Tipo Presupuesto |
Anual |
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Usuario SIGFE |
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Plazo de Pago |
30 días contra la recepción conforme de la factura |
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Moneda |
Peso Chileno |
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Razón Social |
GOBERNACION PROVINCIAL DE ELQUI
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R.U.T. |
60.511.041-k |
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Dirección de Facturación |
Aldunate 950, Centro Coquimbo |
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Comuna |
Coquimbo
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Impuesto |
15854,74 |
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Dirección de Envío de la Factura |
Aldunate 950, Centro Coquimbo |
4 .- Otras Especificaciones
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Fecha de Entrega |
20-03-2020 |
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Proveedor |
Diplas |
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Razón Social |
Carlos Bartholomaus
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R.U.T. |
8.748.783-0 |
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Sucursal |
Diplas |
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Socios y accionistas principales
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6 .- Productos/Servicios
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42132205
| Guantes quirúrgicos | 7 | Caja | cajas de guantes quirurgicos, según cotización | |
$ 5.042,00
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$ 0,00
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$ 0,00
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$ 35.294
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$ 35.294
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14111704
| Papel higiénico | 12 | Unidad | papel higiénico elite, 4 uni., según cotización | |
$ 924,00
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$ 0,00
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$ 0,00
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$ 11.088
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$ 11.088
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14111703
| Toallas de papel | 10 | Unidad | toalla de papel 2 un. según cotizacion | |
$ 1.640,00
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$ 0,00
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$ 0,00
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$ 16.400
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$ 16.400
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47131502
| Paños de limpieza | 12 | Unidad | paños multiuso, según cotización | |
$ 462,00
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$ 0,00
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$ 0,00
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$ 5.544
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$ 5.544
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47131804
| Productos de limpieza de amoniaco | 12 | Unidad | cloro gel 1 litro, según cotización | |
$ 1.260,00
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$ 0,00
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$ 0,00
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$ 15.120
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$ 15.120
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Total Neto
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$ 83.446
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Descuento
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$ 0
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Cargos
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$ 0
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IVA 19 %
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$ 15.855
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$ 99.301
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7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
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No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.