Orden de Compra. Nº2077-196-CM17 "Adquisición Equipamiento Compl. Front. A. Negra "
Recuerde que el responsable del pago es GOBERNACION PROVINCIAL DE ELQUI
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 2077-196-CM17
Estado de la Orden de Compra Aceptada
Fecha de Envío 28-12-2017
Nombre de la Orden de Compra Adquisición Equipamiento Compl. Front. A. Negra
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de convenio marco
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra Gobernación Provincial de Elqui
Razón Social GOBERNACION PROVINCIAL DE ELQUI
R.U.T. 60.511.041-k
Dirección de Unidad de Compra Aldunate 950
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto
Disponibilidad Presupuestaria check
Usuario SIGFE
Plazo de Pago Otro, Ver Instrucciones
Justificación pago mayor a 30 días Pago contra entrega conforme de los productos, en un plazo no superior a 02 días hábiles, mediante transferencia electrónica o deposito en cuenta de la razón social del proveedor.
Moneda Peso Chileno
Razón Social GOBERNACION PROVINCIAL DE ELQUI
R.U.T. 60.511.041-k
Dirección de Facturación Aldunate 950, Centro Coquimbo
Comuna Coquimbo
Impuesto 157066,5894
Dirección de Envío de la Factura Aldunate 950, Centro Coquimbo
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega 29-12-2017
TítuloDescripción
Especificaciones de Despacho y Entrega

Despacho y entrega de los productos en nuestra oficina ubicada en calle Aldunate N° 950, Centro ciudad de Coquimbo (edificio central, Plaza de Armas).

De acuerdo a lo establecido en convenio marco el precio final tiene incorporado los costo de flete (6% sobre el valor neto de cada producto).

Conforme a lo coordinado previamente con el Ejecutivo de Ventas de Comercial  San Agustín Sr. Octavio Rodríguez.

Se requiere el envío de la factura, previo a la entrega de los productos.  

Pago contra entrega conforme de los productos, en un plazo no superior a 02 días hábiles, mediante transferencia electrónica o deposito en cuenta de la razón social del proveedor.

5 .- Datos del Proveedor
Proveedor Comercial Agustin Limitada
Razón Social COMERCIAL AGUSTIN LIMITADA
R.U.T. 76.287.853-4
Sucursal Comercial Agustin Limitada
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONU / LC-CMProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
52141601
2239-10-LP12
Lavadoras domésticas1 (1362904) LAVADORA FENSA IMPRESSIVE S 17 UNIDAD 1389407(1362904) LAVADORA FENSA IMPRESSIVE S 17 UNIDAD; Código: ;Región : IV; Monto por unidad a pagar por despacho: $23397 $ 413.347,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 413.347 $ 413.347
52141509
2239-10-LP12
Refrigeradores-congeladores domésticos combinados1 (1387327) REFRIGERADOR MAIGAS FREEZER HORIZONTAL 600 LITROS UNIDAD 1413828(1387327) REFRIGERADOR MAIGAS FREEZER HORIZONTAL 600 LITROS UNIDAD; Código: ;Región : IV; Monto por unidad a pagar por despacho: $24350 $ 430.190,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 430.190 $ 430.190
Total Neto $ 843.537
Descuento $ 16.871
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 157.067
Impuesto específico $ 0
TOTAL OC $ 983.733


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.