Orden de Compra. Nº2077-75-SE20 "Adquisición Combustible Generadores CFAN "
Recuerde que el responsable del pago es GOBERNACION PROVINCIAL DE ELQUI
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 2077-75-SE20
Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme
Fecha de Envío 28-10-2020
Nombre de la Orden de Compra Adquisición Combustible Generadores CFAN
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra licitación pública previa sin ofertas, o con ofertas inadmisibles
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra Gobernación Provincial Elqui
Razón Social GOBERNACION PROVINCIAL DE ELQUI
R.U.T. 60.511.041-k
Dirección de Unidad de Compra Aldunate 950, Centro Coquimbo
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto Anual
Disponibilidad Presupuestaria check Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 130 proporcionado por SIGFE.
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social GOBERNACION PROVINCIAL DE ELQUI
R.U.T. 60.511.041-k
Dirección de Facturación Aldunate 950, Centro Coquimbo
Comuna Coquimbo
Impuesto 0
Dirección de Envío de la Factura Aldunate 950, Centro Coquimbo
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
TítuloDescripción
Especificaciones del Servicio Servicio y adquisición a ejecutarse conforme a requerimiento y cotización; en coordinación con la administración del Complejo Fronterizo Agua Negra.
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor TRANSPORTES PULGAR E HIJOS LTDA
Razón Social TRANSPORTES PULGAR E HIJOS LTDA
R.U.T. 78.463.250-4
Sucursal TRANSPORTES PULGAR E HIJOS LTDA
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
15101505
Diesel10000LitroAdquisición de 10.000 litros de combustible tipo diésel, para los generadores del Complejo Fronterizo Agua Negra. 10.000 litros de petroleo diésel grado A-1 (RM) NU 1212, despachados y entregados en las instalaciones del Complejo Fronterizo Agua Negra, conforme a Cotización 396 del 26.10.2020. $ 706,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 7.060.000 $ 7.060.000
Total Neto $ 7.060.000
Descuento $ 0
Cargos $ 0
Exento  0  % $ 0
TOTAL OC $ 7.060.000

Justificación de exención de impuesto

7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.