|
1 .- Información de la Orden de Compra
|
Número de la Orden de Compra |
2078-1315-SE13 |
|
Estado de la Orden de Compra |
Aceptada |
|
Fecha de Envío |
12-07-2013 |
|
Nombre de la Orden de Compra |
ORDEN DE COMPRA DESDE 2078-149-LE13 (SC 273) |
|
Anexos y Resoluciones |
Ver Anexos |
|
Notas |
|
|
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
|
|
Proveniente de Licitación
|
2078-149-LE13 |
2 .- Datos del Comprador
|
Unidad de Compra |
Seremi de Salud VIII región |
|
Razón Social |
SUBSECRETARIA DE SALUD PUBLICA
|
|
R.U.T. |
61.601.000-K |
|
Dirección de Unidad de Compra |
Chacabuco 1085 Of 602 |
3 .- Datos de Pago y Facturación
|
Tipo Presupuesto |
|
|
Usuario SIGFE |
|
|
Plazo de Pago |
30 días contra la recepción conforme de la factura |
|
Moneda |
Peso Chileno |
|
Razón Social |
SUBSECRETARIA DE SALUD PUBLICA
|
|
R.U.T. |
61.601.000-K |
|
Dirección de Facturación |
O’ Higgins 241, OFICINA 505 CONCEPCION |
|
Comuna |
Concepción
|
|
Impuesto |
2873940 |
|
Dirección de Envío de la Factura |
O’ Higgins 241, OFICINA 505 CONCEPCION |
4 .- Otras Especificaciones
|
Proveedor |
UAU Comunicaciones |
|
Razón Social |
SERVICIOS AUDIOVISUALES LIMITADA
|
|
R.U.T. |
76.787.620-3 |
|
Sucursal |
UAU Comunicaciones |
|
Socios y accionistas principales
|
Ver listado
|
|
|
6 .- Productos/Servicios
|
80111715
| Profesionales | 1 | Unidad | El Servicio requerido plantea el Desarrollo de un Plan Estratégico Comunicacional y de Difusión para el periodo 2013-2014 por un periodo de 8 meses,los servicios requeridos son los siguientes:
1.Generación de Registros Audiovisuales semanales
2.Distribu | |
$ 15.126.000,00
|
$ 0,00
|
$ 0,00
|
$ 15.126.000
|
$ 15.126.000
|
|
|
Total Neto
|
$ 15.126.000
|
|
Descuento
|
$ 0
|
|
Cargos
|
$ 0
|
|
IVA 19 %
|
$ 2.873.940
|
|
$ 17.999.940
|
|
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
|
No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.