|
1 .- Información de la Orden de Compra
|
Número de la Orden de Compra |
2078-1620-SE13 |
|
Estado de la Orden de Compra |
Aceptada |
|
Fecha de Envío |
14-08-2013 |
|
Nombre de la Orden de Compra |
Producción Reunión Prog. Adolescentes (SC 731) |
|
Anexos y Resoluciones |
Ver Anexos |
|
Notas |
|
|
Orden de Compra Adquisición igual o inferior a 10 UTM (Debe presentar 3 cotizaciones)
|
2 .- Datos del Comprador
|
Unidad de Compra |
Seremi de Salud VIII región |
|
Razón Social |
SUBSECRETARIA DE SALUD PUBLICA
|
|
R.U.T. |
61.601.000-K |
|
Dirección de Unidad de Compra |
Chacabuco 1085 Of 602 |
3 .- Datos de Pago y Facturación
|
Tipo Presupuesto |
|
|
Usuario SIGFE |
|
|
Plazo de Pago |
30 días contra la recepción conforme de la factura |
|
Moneda |
Peso Chileno |
|
Razón Social |
SUBSECRETARIA DE SALUD PUBLICA
|
|
R.U.T. |
61.601.000-K |
|
Dirección de Facturación |
O’ Higgins 241, OFICINA 505 CONCEPCION |
|
Comuna |
Concepción
|
|
Impuesto |
43700 |
|
Dirección de Envío de la Factura |
O’ Higgins 241, OFICINA 505 CONCEPCION |
4 .- Otras Especificaciones
|
Proveedor |
naranjo producciones |
|
Razón Social |
SOCIEDAD GASTRONOMICA Y DE EVENTOS NARANJO LIMITAD
|
|
R.U.T. |
76.032.234-2 |
|
Sucursal |
naranjo producciones |
|
Socios y accionistas principales
|
Ver listado
|
|
|
6 .- Productos/Servicios
|
90111603
| Salas de reuniones o banquetes | 1 | Unidad no definida | | Coffe para 100 personas, participantes de la reunión del Programa Adolescentes y Jóvenes de la Delegación Biobío de la SEREMI de Salud, el que deberá ser entregado el miércoles 14 de Agosto en el Auditórium de la Universidad Santo Tomas de la ciudad |
$ 230.000,00
|
$ 0,00
|
$ 0,00
|
$ 230.000
|
$ 230.000
|
|
|
Total Neto
|
$ 230.000
|
|
Descuento
|
$ 0
|
|
Cargos
|
$ 0
|
|
IVA 19 %
|
$ 43.700
|
|
$ 273.700
|
|
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
|
No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.