|
1 .- Información de la Orden de Compra
|
Número de la Orden de Compra |
2078-174-SE19 |
|
Estado de la Orden de Compra |
Recepción Conforme |
|
Fecha de Envío |
06-03-2019 |
|
Nombre de la Orden de Compra |
Mantención Cámara Bioseguridad Lab. Los Ángeles SC |
|
Anexos y Resoluciones |
Ver Anexos |
|
Notas |
|
|
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
|
|
Proveniente de Licitación
|
2078-8-LE18 |
2 .- Datos del Comprador
|
Unidad de Compra |
Seremi de Salud VIII región |
|
Razón Social |
SUBSECRETARIA DE SALUD PUBLICA
|
|
R.U.T. |
61.601.000-K |
|
Dirección de Unidad de Compra |
O’ Higgins 241, local 2 |
3 .- Datos de Pago y Facturación
|
Tipo Presupuesto |
Anual |
|
Usuario SIGFE |
Jose Miguel Alarcón ALARCON ROJAS |
|
Plazo de Pago |
30 días contra la recepción conforme de la factura |
|
Moneda |
Peso Chileno |
|
Razón Social |
SUBSECRETARIA DE SALUD PUBLICA
|
|
R.U.T. |
61.601.000-K |
|
Dirección de Facturación |
Ricardo Vicuña Nº 371, Los Ángeles. |
|
Comuna |
Los Angeles
|
|
Impuesto |
66120 |
|
Dirección de Envío de la Factura |
Ricardo Vicuña Nº 371, Los Ángeles. |
4 .- Otras Especificaciones
|
Proveedor |
CARMEN JOSEFINA LAGOS IBANEZ SERVICIOS INSUMOS Y R |
|
Razón Social |
CARMEN JOSEFINA LAGOS IBANEZ SERVICIOS INSUMOS Y R
|
|
R.U.T. |
76.200.017-2 |
|
Sucursal |
CARMEN JOSEFINA LAGOS IBANEZ SERVICIOS INSUMOS Y R |
|
Socios y accionistas principales
|
Ver listado
|
|
|
6 .- Productos/Servicios
|
73171605
| Servicios de fabricación de equipos de laboratorio | 1 | Unidad | Mantención Preventiva Cámara de gabinete de bioseguridad, marca Heal Force, SC 104 | Realizar la certificacion y cambio de repuestos en gabinete de bioseguirdad marca HEAL FORCE |
$ 348.000,00
|
$ 0,00
|
$ 0,00
|
$ 348.000
|
$ 348.000
|
|
|
Total Neto
|
$ 348.000
|
|
Descuento
|
$ 0
|
|
Cargos
|
$ 0
|
|
IVA 19 %
|
$ 66.120
|
|
$ 414.120
|
|
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
|
No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.