Orden de Compra. Nº2078-217-SE11 "REPONER PAVIMENTO Y ACERA COMPIN REGIONAL."
Recuerde que el responsable del pago es SUBSECRETARIA DE SALUD PUBLICA
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 2078-217-SE11
Estado de la Orden de Compra Aceptada
Fecha de Envío 21-02-2011
Nombre de la Orden de Compra REPONER PAVIMENTO Y ACERA COMPIN REGIONAL.
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación 2078-64-L111
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra Seremi de Salud VIII región
Razón Social SUBSECRETARIA DE SALUD PUBLICA
R.U.T. 61.601.000-K
Dirección de Unidad de Compra Chacabuco 1085 Of 501
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto
Disponibilidad Presupuestaria check
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social SUBSECRETARIA DE SALUD PUBLICA
R.U.T. 61.601.000-K
Dirección de Facturación O’ Higgins 241, OFICINA 505 CONCEPCION
Comuna Concepción
Impuesto 56643,75
Dirección de Envío de la Factura O’ Higgins 241, OFICINA 505 CONCEPCION
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega 22-02-2011
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor SERMACO
Razón Social JUAN CARLOS MELLA ULLOA
R.U.T. 8.324.720-7
Sucursal SERMACO
Socios y accionistas principales
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
72101703
Construcción de aceras, veredas, cunetas1UnidadREPOSICION DE PAVIMENTO DE ACERAS EXTERIOR .  $ 298.125,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 298.125 $ 298.125
Total Neto $ 298.125
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 56.644
TOTAL OC $ 354.769


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.