Orden de Compra. Nº2078-217-SE21 "SC 91 , REPARACION CAMIONETA BIO BIO"
Recuerde que el responsable del pago es SUBSECRETARIA DE SALUD PUBLICA
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 2078-217-SE21
Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme
Fecha de Envío 10-02-2021
Nombre de la Orden de Compra SC 91 , REPARACION CAMIONETA BIO BIO
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación 2078-53-LE19
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra Seremi de Salud VIII región
Razón Social SUBSECRETARIA DE SALUD PUBLICA
R.U.T. 61.601.000-K
Dirección de Unidad de Compra O’ Higgins 241, OFICINA 505 CONCEPCION
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto Anual
Disponibilidad Presupuestaria check Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Validación realizada con el folio del compromiso SIGFE: 373
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social SUBSECRETARIA DE SALUD PUBLICA
R.U.T. 61.601.000-K
Dirección de Facturación O' Higgins 241 Local 2
Comuna Concepción
Impuesto 356126,5
Dirección de Envío de la Factura O' Higgins 241 Local 2
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor Jose luis Pavez y Cia Ltda
Razón Social JOSE LUIS PAVEZ Y CIA LTDA
R.U.T. 76.939.480-k
Sucursal Jose luis Pavez y Cia Ltda
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
78180103
Servicios de cambio de fluidos de aceite o de la t1Unidad no definidaREPARACION CAMIONETA MAZDA DSFP 72 COTIZACION 3778, SEGUN DETALLE CONVENIO 2078-53-LE19REPARACION CAMIONETA MAZDA DSFP 72 COTIZACION 3778, SEGUN DETALLE CONVENIO 2078-53-LE19 $ 1.874.350,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.874.350 $ 1.874.350
Total Neto $ 1.874.350
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 356.126
TOTAL OC $ 2.230.476


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.