Orden de Compra. Nº2078-226-SE24 "CONVENIO DE MATERIALES DE ESCRITORIO SC 229"
Recuerde que el responsable del pago es SUBSECRETARIA DE SALUD PUBLICA
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 2078-226-SE24
Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme
Fecha de Envío 10-05-2024
Nombre de la Orden de Compra CONVENIO DE MATERIALES DE ESCRITORIO SC 229
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación 2078-13-LE23
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra Seremi de Salud VIII región
Razón Social SUBSECRETARIA DE SALUD PUBLICA
R.U.T. 61.601.000-K
Dirección de Unidad de Compra O’ Higgins 241, OFICINA 505 CONCEPCION
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto Anual
Disponibilidad Presupuestaria check Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Validación realizada con el folio del compromiso SIGFE: 496
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social SUBSECRETARIA DE SALUD PUBLICA
R.U.T. 61.601.000-K
Dirección de Facturación O'Higgins 241 local 2, Concepción
Comuna Concepción
Impuesto 426097,8
Dirección de Envío de la Factura O'Higgins 241 local 2, Concepción
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor Comercial San Fernando
Razón Social IMPORTADOR EXPORTADOR COMERCIALIZADORA DE PRODUCTO
R.U.T. 76.194.668-4
Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra.
Sucursal Comercial San Fernando
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
44111604
Envolturas de monedas o fajas para billetes20Unidad no definidaBolsas de elásticos de 1 kg.Bolsas de elásticos de 1 kg. $ 4.994,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 99.880 $ 99.880
44122103
Corchetes30Unidad no definidaCajas de Grapas 23-10 1000 unidadesCajas de Grapas 23-10 1000 unidades $ 1.994,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 59.820 $ 59.820
44122011
Carpetas para archivos1500Unidad no definidaCarpetas de Cartón OficioCarpetas de Cartón Oficio $ 294,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 441.000 $ 441.000
44122011
Carpetas para archivos300Unidad no definidaCarpetas Rhein Fast Oficio o similarCarpetas Rhein Fast Oficio o similar $ 1.294,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 388.200 $ 388.200
44121612
Cuchillos cartoneros70Unidad no definidaCuchillo Cartoneros medianos., marca Isofit con frenoCuchillo Cartoneros medianos., marca Isofit con freno $ 1.794,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 125.580 $ 125.580
44121706
Lápices de madera200Unidad no definidaLápiz gráfito HB Nº 12Lápiz gráfito HB Nº 12 $ 194,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 38.800 $ 38.800
44121618
Tijeras60Unidad no definidaTijeras MedianasTijeras Medianas $ 1.794,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 107.640 $ 107.640
14111530
Notas de papel autoadhesivo150Unidad no definidanotas adhesivas chicas 7,6 x 7,6 cmsnotas adhesivas chicas 7,6 x 7,6 cms $ 1.494,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 224.100 $ 224.100
14111616
Papeles para revestimiento100Unidad no definidaPliegos papel KraftPliegos papel Kraft $ 994,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 99.400 $ 99.400
60121109
Blocs de dibujo300Unidad no definidaBlock 80 hojas con espiral 7mmBlock 80 hojas con espiral 7mm $ 2.194,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 658.200 $ 658.200
Total Neto $ 2.242.620
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 426.098
TOTAL OC $ 2.668.718


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.