Orden de Compra. Nº
2078-226-SE24
"
CONVENIO DE MATERIALES DE ESCRITORIO SC 229
"
Recuerde que el responsable del pago es SUBSECRETARIA DE SALUD PUBLICA
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra
2078-226-SE24
Estado de la Orden de Compra
Recepción Conforme
Fecha de Envío
10-05-2024
Nombre de la Orden de Compra
CONVENIO DE MATERIALES DE ESCRITORIO SC 229
Anexos y Resoluciones
Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación
2078-13-LE23
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra
Seremi de Salud VIII región
Razón Social
SUBSECRETARIA DE SALUD PUBLICA
R.U.T.
61.601.000-K
Dirección de Unidad de Compra
O’ Higgins 241, OFICINA 505 CONCEPCION
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto
Anual
Disponibilidad Presupuestaria
Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Validación realizada con el folio del compromiso SIGFE: 496
Usuario SIGFE
Plazo de Pago
30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda
Peso Chileno
Razón Social
SUBSECRETARIA DE SALUD PUBLICA
R.U.T.
61.601.000-K
Dirección de Facturación
O'Higgins 241 local 2, Concepción
Comuna
Concepción
Impuesto
426097,8
Dirección de Envío de la Factura
O'Higgins 241 local 2, Concepción
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor
Comercial San Fernando
Razón Social
IMPORTADOR EXPORTADOR COMERCIALIZADORA DE PRODUCTO
R.U.T.
76.194.668-4
Estado de habilidad
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HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra.
Sucursal
Comercial San Fernando
Socios y accionistas principales
Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONU
Producto / Servicio
Cant.
Medida
Esp. Comprador
Esp. Proveedor
Precio Unit.
Desc.
Cargos
Total Unit.
Valor Total
44111604
Envolturas de monedas o fajas para billetes
20
Unidad no definida
Bolsas de elásticos de 1 kg.
Bolsas de elásticos de 1 kg.
$ 4.994,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 99.880
$ 99.880
44122103
Corchetes
30
Unidad no definida
Cajas de Grapas 23-10 1000 unidades
Cajas de Grapas 23-10 1000 unidades
$ 1.994,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 59.820
$ 59.820
44122011
Carpetas para archivos
1500
Unidad no definida
Carpetas de Cartón Oficio
Carpetas de Cartón Oficio
$ 294,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 441.000
$ 441.000
44122011
Carpetas para archivos
300
Unidad no definida
Carpetas Rhein Fast Oficio o similar
Carpetas Rhein Fast Oficio o similar
$ 1.294,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 388.200
$ 388.200
44121612
Cuchillos cartoneros
70
Unidad no definida
Cuchillo Cartoneros medianos., marca Isofit con freno
Cuchillo Cartoneros medianos., marca Isofit con freno
$ 1.794,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 125.580
$ 125.580
44121706
Lápices de madera
200
Unidad no definida
Lápiz gráfito HB Nº 12
Lápiz gráfito HB Nº 12
$ 194,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 38.800
$ 38.800
44121618
Tijeras
60
Unidad no definida
Tijeras Medianas
Tijeras Medianas
$ 1.794,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 107.640
$ 107.640
14111530
Notas de papel autoadhesivo
150
Unidad no definida
notas adhesivas chicas 7,6 x 7,6 cms
notas adhesivas chicas 7,6 x 7,6 cms
$ 1.494,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 224.100
$ 224.100
14111616
Papeles para revestimiento
100
Unidad no definida
Pliegos papel Kraft
Pliegos papel Kraft
$ 994,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 99.400
$ 99.400
60121109
Blocs de dibujo
300
Unidad no definida
Block 80 hojas con espiral 7mm
Block 80 hojas con espiral 7mm
$ 2.194,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 658.200
$ 658.200
Total Neto
$ 2.242.620
Descuento
$ 0
Cargos
$ 0
IVA
19
%
$ 426.098
TOTAL OC
$ 2.668.718
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.