Orden de Compra. Nº2078-3207-SE15 "POLERAS INSTITUCIONALES COMPIN ÑUBLE, SOL 1492"
Recuerde que el responsable del pago es SUBSECRETARIA DE SALUD PUBLICA
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 2078-3207-SE15
Estado de la Orden de Compra Enviada a proveedor
Fecha de Envío 17-12-2015
Nombre de la Orden de Compra POLERAS INSTITUCIONALES COMPIN ÑUBLE, SOL 1492
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Adquisición igual o inferior a 10 UTM (Debe presentar 3 cotizaciones)
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra Seremi de Salud VIII región
Razón Social SUBSECRETARIA DE SALUD PUBLICA
R.U.T. 61.601.000-K
Dirección de Unidad de Compra O’ Higgins 241, local 2
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto
Disponibilidad Presupuestaria check
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social SUBSECRETARIA DE SALUD PUBLICA
R.U.T. 61.601.000-K
Dirección de Facturación O’ Higgins 241, OFICINA 505 CONCEPCION
Comuna Concepción
Impuesto 37920,2
Dirección de Envío de la Factura O’ Higgins 241, OFICINA 505 CONCEPCION
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor FACOSUR CONFECCIONES
Razón Social ARTURO COLOMA MORALES
R.U.T. 3.006.066-0
Sucursal FACOSUR CONFECCIONES
Socios y accionistas principales
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
53101604
Camisas o blusas de mujer25UnidadPOLERAS INSTITUCIONALES COMPIN ÑUBLE  $ 7.983,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 199.575 $ 199.580
Total Neto $ 199.580
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 37.920
TOTAL OC $ 237.500


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.