Orden de Compra. Nº2078-341-SE23 "CONVENIO DE SUMINISTROS MATERIALES DE ASEO DELEGACIÓN ARAUCO SC 151"
Recuerde que el responsable del pago es SUBSECRETARIA DE SALUD PUBLICA
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 2078-341-SE23
Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme
Fecha de Envío 04-05-2023
Nombre de la Orden de Compra CONVENIO DE SUMINISTROS MATERIALES DE ASEO DELEGACIÓN ARAUCO SC 151
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación 2078-12-LE23
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra Seremi de Salud VIII región
Razón Social SUBSECRETARIA DE SALUD PUBLICA
R.U.T. 61.601.000-K
Dirección de Unidad de Compra O’ Higgins 241, OFICINA 505 CONCEPCION
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto Anual
Disponibilidad Presupuestaria check Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Validación realizada con el folio del compromiso SIGFE: 529
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social SUBSECRETARIA DE SALUD PUBLICA
R.U.T. 61.601.000-K
Dirección de Facturación O' Higgins 241 Local 2
Comuna Concepción
Impuesto 13189,8
Dirección de Envío de la Factura O' Higgins 241 Local 2
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor ITAHUA
Razón Social Comercial Itahua Spa
R.U.T. 76.096.988-5
Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra.
Sucursal ITAHUA
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
24111503
Bolsas de plástico50UnidadBolsa de basura 80 x 110x 10.Bolsas de Basura Biorollo VTX-Pro 80x110 10 unid $ 1.014,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 50.700 $ 50.700
47131603
Esponjas12UnidadEsponjas amarillas, pack x 3 unidades.Esponja Lisa Economica Unid x 3 $ 420,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 5.040 $ 5.040
47131813
Limpia Pantalla12UnidadLimpia vidrios multiuso 500 cc con atomizador. Limpiavidrios con Gatillo Winkler WK-575 500 ml $ 1.140,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 13.680 $ 13.680
Total Neto $ 69.420
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 13.190
TOTAL OC $ 82.610


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.