Orden de Compra. Nº2078-421-SE08 "Ampliacion servicio CAMPAÑA NEUMOCOCO THNO"
Recuerde que el responsable del pago es SUBSECRETARIA SALUD PÚBLICA
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 2078-421-SE08
Estado de la Orden de Compra Aceptada
Fecha de Envío 23-04-2008
Nombre de la Orden de Compra Ampliacion servicio CAMPAÑA NEUMOCOCO THNO
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas PERMITIR COBERTURA POR UN PERIODO DE 2 DIAS, CON LA FINALIDAD DE CUBRIR BRECHA.MP
Proveniente de Licitación 2078-102-LE08
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra Seremi de Salud VIII región
Razón Social SUBSECRETARIA SALUD PÚBLICA
R.U.T. 61.601.000-K
Dirección de Unidad de Compra Caupolicán 518 piso 5 of 510
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto
Disponibilidad Presupuestaria check
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social SUBSECRETARIA SALUD PÚBLICA
R.U.T. 61.601.000-K
Dirección de Facturación O’ Higgins 241, OFICINA 505 CONCEPCION
Comuna -1
Impuesto 0
Dirección de Envío de la Factura O’ Higgins 241, OFICINA 505 CONCEPCION
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor
Razón Social HECTOR MARCELO MENDOZA CONTRERAS
R.U.T. 12.919.305-0
Sucursal
Socios y accionistas principales
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
78111808
Arriendo de vehículos1UnidadArriendo de vehículosampliacion de cobertura (2 dias) $ 51.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 51.000 $ 51.000
Total Neto $ 51.000
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 0
TOTAL OC $ 51.000


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.