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1 .- Información de la Orden de Compra
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Número de la Orden de Compra |
2078-836-SE17 |
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Estado de la Orden de Compra |
Aceptada |
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Fecha de Envío |
05-05-2017 |
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Nombre de la Orden de Compra |
SERVICIO DE MANTENCION Y REPARACION EQUIPOS CALEFACCION, ORDEN DE COMPRA DESDE LIC.2078-23-L117 SC 152 |
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Anexos y Resoluciones |
Ver Anexos |
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Notas |
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Orden de Compra Proveniente de licitación pública
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Proveniente de Licitación
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2078-23-L117 |
2 .- Datos del Comprador
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Unidad de Compra |
Seremi de Salud VIII región |
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Razón Social |
SUBSECRETARIA DE SALUD PUBLICA
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R.U.T. |
61.601.000-K |
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Dirección de Unidad de Compra |
O’ Higgins 241, local 2 |
3 .- Datos de Pago y Facturación
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Tipo Presupuesto |
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Usuario SIGFE |
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Plazo de Pago |
30 días contra la recepción conforme de la factura |
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Moneda |
Peso Chileno |
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Razón Social |
SUBSECRETARIA DE SALUD PUBLICA
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R.U.T. |
61.601.000-K |
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Dirección de Facturación |
O’ Higgins 241, OFICINA 505 CONCEPCION |
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Comuna |
Concepción
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Impuesto |
503499,943 |
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Dirección de Envío de la Factura |
O’ Higgins 241, OFICINA 505 CONCEPCION |
4 .- Otras Especificaciones
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Proveedor |
LUIS ARTURO |
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Razón Social |
INGENIERÍA LUIS ARTURO JIMÉNEZ VELÁSQUEZ E.I.R.L.
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R.U.T. |
76.346.496-2 |
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Sucursal |
LUIS ARTURO |
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Socios y accionistas principales
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Ver listado
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6 .- Productos/Servicios
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40101801
| Radiadores | 70 | Unidad | MANTENCION DE 70 RADIADORES | mantencion radiadores |
$ 24.286,00
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$ 0,00
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$ 0,00
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$ 1.700.020
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$ 1.700.000
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41102401
| Quemadores de gas | 1 | Unidad | Mantención de quemador, calibración de parámetros, chequeo presión de gas y agua , otros | mantencion quemador |
$ 450.000,00
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$ 0,00
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$ 0,00
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$ 450.000
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$ 450.000
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83101903
| Calefacción central | 2 | Unidad | MANTENCION DE 2 BOMBAS DE AGUA DE CALDERA,cambio de rodamientosy retenes, ajustes y limpieza | mantencion bomba |
$ 250.000,00
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$ 0,00
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$ 0,00
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$ 500.000
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$ 500.000
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Total Neto
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$ 2.650.000
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Descuento
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$ 0
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Cargos
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$ 0
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IVA 19 %
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$ 503.500
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$ 3.153.500
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7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
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No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.