Orden de Compra. Nº2078-868-TD26 "Orden de Compra generada por Trato Directo ID 2078-8-FTD26"
Recuerde que el responsable del pago es SUBSECRETARIA DE SALUD PUBLICA
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 2078-868-TD26
Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme
Fecha de Envío 18-06-2026
Nombre de la Orden de Compra Orden de Compra generada por Trato Directo ID 2078-8-FTD26
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Naturaleza de la negociación - Reposición o complementación de servicios o equipamientos accesorios
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra Seremi de Salud VIII región
Razón Social SUBSECRETARIA DE SALUD PUBLICA
R.U.T. 61.601.000-K
Dirección de Unidad de Compra
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto Anual
Disponibilidad Presupuestaria check Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 521 proporcionado por SIGFE.
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social SUBSECRETARIA DE SALUD PUBLICA
R.U.T. 61.601.000-K
Dirección de Facturación O'Higgins 241 local 2, Concepción
Comuna Concepción
Impuesto 79898,8
Dirección de Envío de la Factura O'Higgins 241 local 2, Concepción
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor Gerencia legal
Razón Social AUTOMOTORES GILDEMEISTER SPA
R.U.T. 79.649.140-k
Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor al momento del envío de la orden de compra.
Sucursal Gerencia legal
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
25171718
Kits de reparación de frenos1UnidadMANTENCIÓN PREVENTIVA: DE LOS 20.000 KM, SE INCLUYE MANO OBRA Y MATERIALES. ACEITE MOBIL SUPER 3000 XE 5W30, GOLILLA TAPON DE CARTER, FILTRO DE AIRE, P-FILTRO DE ACEITE ELEMENTO TUCSON/STA FE 2.0 CRDI, P-FILTRO POLEN, NITRO, PURIFICACION Y SANITIZACION, ALINEACION, BALANCEO SERVICIO TECNICO, ASEO.MANTENCIÓN PREVENTIVA: DE LOS 20.000 KM, SE INCLUYE MANO OBRA Y MATERIALES. ACEITE MOBIL SUPER 3000 XE 5W30, GOLILLA TAPON DE CARTER, FILTRO DE AIRE, P-FILTRO DE ACEITE ELEMENTO TUCSON/STA FE 2.0 CRDI, P-FILTRO POLEN, NITRO, PURIFICACION Y SANITIZACION. $ 420.520,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 420.520 $ 420.520
Total Neto $ 420.520
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 79.899
TOTAL OC $ 500.419


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.