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1 .- Información de la Orden de Compra
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Número de la Orden de Compra |
2078-952-SE15 |
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Estado de la Orden de Compra |
Aceptada |
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Fecha de Envío |
19-05-2015 |
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Nombre de la Orden de Compra |
ORDEN DE COMPRA DESDE 2078-162-L115 |
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Anexos y Resoluciones |
Ver Anexos |
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Notas |
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Orden de Compra Proveniente de licitación pública
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Proveniente de Licitación
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2078-162-L115 |
2 .- Datos del Comprador
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Unidad de Compra |
Seremi de Salud VIII región |
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Razón Social |
SUBSECRETARIA DE SALUD PUBLICA
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R.U.T. |
61.601.000-K |
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Dirección de Unidad de Compra |
O’ Higgins 241, local 2 |
3 .- Datos de Pago y Facturación
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Tipo Presupuesto |
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Usuario SIGFE |
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Plazo de Pago |
30 días contra la recepción conforme de la factura |
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Moneda |
Peso Chileno |
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Razón Social |
SUBSECRETARIA DE SALUD PUBLICA
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R.U.T. |
61.601.000-K |
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Dirección de Facturación |
O’ Higgins 241, OFICINA 505 CONCEPCION |
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Comuna |
Concepción
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Impuesto |
119747,88 |
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Dirección de Envío de la Factura |
O’ Higgins 241, OFICINA 505 CONCEPCION |
4 .- Otras Especificaciones
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Proveedor |
Bagna Cauda |
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Razón Social |
GIANNA FRANCA FERRETTI RAMOS
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R.U.T. |
8.068.460-6 |
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Sucursal |
Bagna Cauda |
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Socios y accionistas principales
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6 .- Productos/Servicios
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90151602
| Productoras | 1 | Unidad | Se requiere 2 servicios de café para 200 personas en una jornada regional, distribuido en mañana y tarde del día 14 de mayo en Auditorium de la Universidad de Concepción. | Responsabilidad y experiencia. |
$ 630.252,00
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$ 0,00
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$ 0,00
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$ 630.252
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$ 630.252
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Total Neto
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$ 630.252
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Descuento
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$ 0
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Cargos
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$ 0
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IVA 19 %
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$ 119.748
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$ 750.000
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7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
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No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.