Orden de Compra. Nº2079-11-CM25 "SGC Orden de Compra: 2079-11-CM25 Compra de Artículos de Aseo e Higiene"
Recuerde que el responsable del pago es CENTRO DE PERFECCIONAMIENTO EXPERI E INV
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 2079-11-CM25
Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme
Fecha de Envío 01-04-2025
Nombre de la Orden de Compra SGC Orden de Compra: 2079-11-CM25 Compra de Artículos de Aseo e Higiene
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de convenio marco
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra CENTRO DE PERFECC. EXPERIM. E INVESTIG. PEDAGOGICAS (CPEIP)
Razón Social CENTRO DE PERFECCIONAMIENTO EXPERI E INV
R.U.T. 60.907.064-1
Dirección de Unidad de Compra Camino Nido de Aguila 14557, Lo Barnechea, Región Metropolitana
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto Anual
Disponibilidad Presupuestaria check Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 80 proporcionado por SIGFE.
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social CENTRO DE PERFECCIONAMIENTO EXPERI E INV
R.U.T. 60.907.064-1
Dirección de Facturación Camino Nido de Aguila 14557, Lo Barnechea, Región Metropolitana
Comuna Santiago
Impuesto 398936,92
Dirección de Envío de la Factura Camino Nido de Aguila 14557, Lo Barnechea, Región Metropolitana
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor COMERCIAL FORBES
Razón Social COMERCIALIZADORA E INMOBILIARIA FORBES SPA
R.U.T. 76.774.294-0
Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor al momento del envío de la orden de compra.
Sucursal COMERCIAL FORBES
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONU / LC-CMProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
0
2239-9-LR22
TOALLA DE PAPEL COPRESER HOJA SIMPLE 250 M 2 ROLLOS REGIÓN RM229 (1923845) TOALLA DE PAPEL COPRESER HOJA SIMPLE 250 M 2 ROLLOS REGIÓN RM(1923845) TOALLA DE PAPEL COPRESER HOJA SIMPLE 250 M 2 ROLLOS REGIÓN RM ; Región Metropolitana de Santiago; Santiago; Camino Nido de Aguila 14557, Lo Barnechea, Región Metropolitana $ 8.742,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 2.001.918 $ 2.001.918
0
2239-9-LR22
LAVALOZAS CONCENTRADO LAVADO MANUAL SMF ANTIGRASA CÍTRICO 5000 ML UNIDAD REGIÓN RM25 (1909208) LAVALOZAS CONCENTRADO LAVADO MANUAL SMF ANTIGRASA CÍTRICO 5000 ML UNIDAD REGIÓN RM(1909208) LAVALOZAS CONCENTRADO LAVADO MANUAL SMF ANTIGRASA CÍTRICO 5000 ML UNIDAD REGIÓN RM ; Región Metropolitana de Santiago; Santiago; Camino Nido de Aguila 14557, Lo Barnechea, Región Metropolitana $ 3.910,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 97.750 $ 97.750
Total Neto $ 2.099.668
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 398.937
Impuesto específico $ 0
TOTAL OC $ 2.498.605


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.