Orden de Compra. Nº2079-137-CM20 "EBG 132 MATERIALES DE OFICINA"
Recuerde que el responsable del pago es CENTRO DE PERFECCIONAMIENTO EXPERI E INV
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 2079-137-CM20
Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme
Fecha de Envío 20-11-2020
Nombre de la Orden de Compra EBG 132 MATERIALES DE OFICINA
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de convenio marco
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra CENTRO DE PERFECC. EXPERIM. E INVESTIG. PEDAGOGICAS (CPEIP)
Razón Social CENTRO DE PERFECCIONAMIENTO EXPERI E INV
R.U.T. 60.907.064-1
Dirección de Unidad de Compra Camino Nido de Aguila 14557, Lo Barnechea, Región Metropolitana
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto Anual
Disponibilidad Presupuestaria check Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 492 proporcionado por SIGFE.
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social CENTRO DE PERFECCIONAMIENTO EXPERI E INV
R.U.T. 60.907.064-1
Dirección de Facturación Camino Nido de Aguila 14557, Lo Barnechea, Región Metropolitana
Comuna Santiago
Impuesto 157485
Dirección de Envío de la Factura Camino Nido de Aguila 14557, Lo Barnechea, Región Metropolitana
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor DIMERC S.A.
Razón Social DIMERC S A
R.U.T. 96.670.840-9
Sucursal DIMERC S.A.
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONU / LC-CMProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
24121503
2239-4-LP14
Cajas para empaquetado150 (1393798 )CAJA EMBALAJE DIMERC CAFÉ 40 X 30 X 30 CM UNIDAD 1420299(1393798) CAJA EMBALAJE DIMERC CAFÉ 40 X 30 X 30 CM UNIDAD; Código: A107123; Región: RM; Monto por unidad a pagar por despacho: $0 $ 341,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 51.150 $ 51.150
26111705
2239-4-LP14
Pilas secas10 (1109822 )PILA ENERGIZER RECARGABLE AA 2 UNIDADES 1129822(1109822) PILA ENERGIZER RECARGABLE AA 2 UNIDADES; Código: P385521; Región: RM; Monto por unidad a pagar por despacho: $0 $ 3.996,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 39.960 $ 39.960
26111705
2239-4-LP14
Pilas secas30 (1006709 )PILA DURACELL AA PACK 4 UNIDADES 1024709(1006709) PILA DURACELL AA PACK 4 UNIDADES; Código: ; Región: RM; Monto por unidad a pagar por despacho: $0 $ 1.745,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 52.350 $ 52.350
26111705
2239-4-LP14
Pilas secas60 (1006703 )PILA DURACELL AAA PACK 2 UNIDADES 1024703(1006703) PILA DURACELL AAA PACK 2 UNIDADES; Código: ; Región: RM; Monto por unidad a pagar por despacho: $0 $ 847,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 50.820 $ 50.820
44122011
2239-4-LP14
Carpetas para archivos60 (1293661 )CARPETA - PLASTIFICADA AZUL CON GUSANO 25 UNIDADES 1319611(1293661) CARPETA - PLASTIFICADA AZUL CON GUSANO 25 UNIDADES; Código: ; Región: RM; Monto por unidad a pagar por despacho: $0 $ 8.712,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 522.720 $ 522.720
44111506
2239-4-LP14
Tacos calendario90 (1636235 )TACO CALENDARIO RHEIN 2020 GRANDE 16,8 CM X 10,9 CM UNIDAD 1638235(1636235) TACO CALENDARIO RHEIN 2020 GRANDE 16,8 CM X 10,9 CM UNIDAD; Código: ; Región: RM; Monto por unidad a pagar por despacho: $0 $ 1.336,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 120.240 $ 120.240
Total Neto $ 837.240
Descuento $ 8.372
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 157.485
Impuesto específico $ 0
TOTAL OC $ 986.353


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.