Orden de Compra. Nº
2079-137-CM20
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EBG 132 MATERIALES DE OFICINA
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Recuerde que el responsable del pago es CENTRO DE PERFECCIONAMIENTO EXPERI E INV
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra
2079-137-CM20
Estado de la Orden de Compra
Recepción Conforme
Fecha de Envío
20-11-2020
Nombre de la Orden de Compra
EBG 132 MATERIALES DE OFICINA
Anexos y Resoluciones
Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de convenio marco
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra
CENTRO DE PERFECC. EXPERIM. E INVESTIG. PEDAGOGICAS (CPEIP)
Razón Social
CENTRO DE PERFECCIONAMIENTO EXPERI E INV
R.U.T.
60.907.064-1
Dirección de Unidad de Compra
Camino Nido de Aguila 14557, Lo Barnechea, Región Metropolitana
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto
Anual
Disponibilidad Presupuestaria
Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 492 proporcionado por SIGFE.
Usuario SIGFE
Plazo de Pago
30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda
Peso Chileno
Razón Social
CENTRO DE PERFECCIONAMIENTO EXPERI E INV
R.U.T.
60.907.064-1
Dirección de Facturación
Camino Nido de Aguila 14557, Lo Barnechea, Región Metropolitana
Comuna
Santiago
Impuesto
157485
Dirección de Envío de la Factura
Camino Nido de Aguila 14557, Lo Barnechea, Región Metropolitana
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor
DIMERC S.A.
Razón Social
DIMERC S A
R.U.T.
96.670.840-9
Sucursal
DIMERC S.A.
Socios y accionistas principales
Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONU / LC-CM
Producto / Servicio
Cant.
Medida
Esp. Comprador
Esp. Proveedor
Precio Unit.
Desc.
Cargos
Total Unit.
Valor Total
24121503
2239-4-LP14
Cajas para empaquetado
150
(1393798 )CAJA EMBALAJE DIMERC CAFÉ 40 X 30 X 30 CM UNIDAD 1420299
(1393798) CAJA EMBALAJE DIMERC CAFÉ 40 X 30 X 30 CM UNIDAD; Código: A107123; Región: RM; Monto por unidad a pagar por despacho: $0
$ 341,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 51.150
$ 51.150
26111705
2239-4-LP14
Pilas secas
10
(1109822 )PILA ENERGIZER RECARGABLE AA 2 UNIDADES 1129822
(1109822) PILA ENERGIZER RECARGABLE AA 2 UNIDADES; Código: P385521; Región: RM; Monto por unidad a pagar por despacho: $0
$ 3.996,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 39.960
$ 39.960
26111705
2239-4-LP14
Pilas secas
30
(1006709 )PILA DURACELL AA PACK 4 UNIDADES 1024709
(1006709) PILA DURACELL AA PACK 4 UNIDADES; Código: ; Región: RM; Monto por unidad a pagar por despacho: $0
$ 1.745,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 52.350
$ 52.350
26111705
2239-4-LP14
Pilas secas
60
(1006703 )PILA DURACELL AAA PACK 2 UNIDADES 1024703
(1006703) PILA DURACELL AAA PACK 2 UNIDADES; Código: ; Región: RM; Monto por unidad a pagar por despacho: $0
$ 847,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 50.820
$ 50.820
44122011
2239-4-LP14
Carpetas para archivos
60
(1293661 )CARPETA - PLASTIFICADA AZUL CON GUSANO 25 UNIDADES 1319611
(1293661) CARPETA - PLASTIFICADA AZUL CON GUSANO 25 UNIDADES; Código: ; Región: RM; Monto por unidad a pagar por despacho: $0
$ 8.712,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 522.720
$ 522.720
44111506
2239-4-LP14
Tacos calendario
90
(1636235 )TACO CALENDARIO RHEIN 2020 GRANDE 16,8 CM X 10,9 CM UNIDAD 1638235
(1636235) TACO CALENDARIO RHEIN 2020 GRANDE 16,8 CM X 10,9 CM UNIDAD; Código: ; Región: RM; Monto por unidad a pagar por despacho: $0
$ 1.336,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 120.240
$ 120.240
Total Neto
$ 837.240
Descuento
$ 8.372
Cargos
$ 0
IVA
19
%
$ 157.485
Impuesto específico
$ 0
TOTAL OC
$ 986.353
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.