Orden de Compra. Nº2079-86-AG24 "SGC OC generada por invitación a compra ágil: 2079-37-COT24 "Materiales varios""
Recuerde que el responsable del pago es CENTRO DE PERFECCIONAMIENTO EXPERI E INV
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Datos cotizaciones
8 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 2079-86-AG24
Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme
Fecha de Envío 19-11-2024
Nombre de la Orden de Compra SGC OC generada por invitación a compra ágil: 2079-37-COT24 "Materiales varios"
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Adquisición igual o inferior a 30 UTM (Debe presentar 3 cotizaciones)
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra CENTRO DE PERFECC. EXPERIM. E INVESTIG. PEDAGOGICAS (CPEIP)
Razón Social CENTRO DE PERFECCIONAMIENTO EXPERI E INV
R.U.T. 60.907.064-1
Dirección de Unidad de Compra
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto Anual
Disponibilidad Presupuestaria check Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 388 proporcionado por SIGFE.
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social CENTRO DE PERFECCIONAMIENTO EXPERI E INV
R.U.T. 60.907.064-1
Dirección de Facturación Camino Nido de Aguila 14557, Lo Barnechea, Región Metropolitana
Comuna Lo Barnechea
Impuesto 114703,76
Dirección de Envío de la Factura Camino Nido de Aguila 14557, Lo Barnechea, Región Metropolitana
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor TORRES MM SPA
Razón Social TORRES MM SPA
R.U.T. 77.674.121-3
Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra.
Sucursal TORRES MM SPA
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
31162404
Grapas de ferretería92Unidad no definidaSe requiere la adquisición de Materiales, Repuestos y útiles Diversos para Mantenimiento y Reparaciones para uso en las dependencias del CPEIP. Ver archivo adjunto con los detalles del requerimiento. Se seleccionará la cotización completando los archivos Anexos N°1 Oferta Económica y Solicitud de Compra Ágil.  $ 6.562,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 603.704 $ 603.704
Total Neto $ 603.704
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 114.704
TOTAL OC $ 718.408


7 .- Datos cotizaciones
1.- R.U.T del cotizante 77.057.086-7 Ver adjunto
2.- R.U.T del cotizante 77.326.726-K Ver adjunto
3.- R.U.T del cotizante 77.540.825-1 Ver adjunto
4.- R.U.T del cotizante 77.674.121-3 Ver adjunto
5.- R.U.T del cotizante 77.950.344-5 Ver adjunto
6.- R.U.T del cotizante 77.994.089-6 Ver adjunto
7.- R.U.T del cotizante 96.556.940-5 Ver adjunto
8 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.