Orden de Compra. Nº2080-10042-AG23 "COMPRA PROYECTO HOSPITAL AMIGO: 2080-1126-COT23"
Recuerde que el responsable del pago es SERVICIO DE SALUD DEL LIBERTADOR B O'HIGGINS HOSPITAL REG RANCAGUA
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Datos cotizaciones
8 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 2080-10042-AG23
Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme
Fecha de Envío 30-11-2023
Nombre de la Orden de Compra COMPRA PROYECTO HOSPITAL AMIGO: 2080-1126-COT23
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Adquisición igual o inferior a 30 UTM (Debe presentar 3 cotizaciones)
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra Hospital Regional Rancagua - HRR
Razón Social SERVICIO DE SALUD DEL LIBERTADOR B O'HIGGINS HOSPITAL REG RANCAGUA
R.U.T. 61.602.138-9
Dirección de Unidad de Compra
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto Anual
Disponibilidad Presupuestaria check Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 19142 proporcionado por SIGFE.
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social SERVICIO DE SALUD DEL LIBERTADOR B O'HIGGINS HOSPITAL REG RANCAGUA
R.U.T. 61.602.138-9
Dirección de Facturación Alameda Nº 3095
Comuna Rancagua
Impuesto 226605,4
Dirección de Envío de la Factura Alameda Nº 3095
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor Blanca Estela
Razón Social Fundación Amparos
R.U.T. 65.102.589-3
Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra.
Sucursal Blanca Estela
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
40101505
Difusores de aire20CajaCAJA CONTENEDORA DE CARTON FIRME, DEBE CONTENER MANTA TEJIDA, 2 PELUCHES IDENTICOS, VELA, MARCO DE FOTO, CUADERNO DE TEXTO, ETIQUETA GERMIN ABLECAJA CONTENEDORA DE CARTON FIRME, DEBE CONTENER MANTA TEJIDA, 2 PELUCHES IDENTICOS, VELA, MARCO DE FOTO, CUADERNO DE TEXTO, ETIQUETA GERMIN ABLE $ 32.801,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 656.020 $ 656.020
24121502
Sacos para empaquetado40UnidadSACO GESTACIONAL DE ALGODON, LAVABLE , DEBE CONTENER 2 COJINES, ETIQUETA GERMINABLE. Cantidad SACO GESTACIONAL DE ALGODON, LAVABLE , DEBE CONTENER 2 COJINES, ETIQUETA GERMINABLE. $ 12.391,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 495.640 $ 495.640
Total Neto $ 1.151.660
Descuento $ 0
Cargos $ 41.000
IVA  19  % $ 226.605
TOTAL OC $ 1.419.265


7 .- Datos cotizaciones
1.- R.U.T del cotizante 77.660.833-5 Ver adjunto
2.- R.U.T del cotizante 77.452.296-4 Ver adjunto
3.- R.U.T del cotizante 65.102.589-3 Ver adjunto
8 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.