Orden de Compra. Nº2080-10354-SE18 "ORDEN DE COMPRA DESDE 2080-306-LE18"
Recuerde que el responsable del pago es SERVICIO DE SALUD DEL LIBERTADOR B O'HIGGINS HOSPITAL REG RANCAGUA
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 2080-10354-SE18
Estado de la Orden de Compra Aceptada
Fecha de Envío 12-10-2018
Nombre de la Orden de Compra ORDEN DE COMPRA DESDE 2080-306-LE18
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación 2080-306-LE18
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra Hospital Regional Rancagua - HRR
Razón Social SERVICIO DE SALUD DEL LIBERTADOR B O'HIGGINS HOSPITAL REG RANCAGUA
R.U.T. 61.602.138-9
Dirección de Unidad de Compra Avenida Salvador Allende Nº 350
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto Anual
Disponibilidad Presupuestaria check Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 6758 proporcionado por SIGFE.
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 45 días contra la recepción conforme de la factura
Justificación pago mayor a 30 días El Hospital pagará los productos dentro de 45 días corridos siguientes a haberse recibido conforme la factura aceptada con los documentos requeridos, de acuerdo a la disponibilidad presupuestaria y a la aprobación de la misma según lo indicado en las Bas
Moneda Peso Chileno
Razón Social SERVICIO DE SALUD DEL LIBERTADOR B O'HIGGINS HOSPITAL REG RANCAGUA
R.U.T. 61.602.138-9
Dirección de Facturación Alameda Nº 3095
Comuna Rancagua
Impuesto 21242
Dirección de Envío de la Factura Alameda Nº 3095
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega 16-10-2018
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor Eurofarma Chile S. A.
Razón Social EUROFARMA CHILE S.A.
R.U.T. 79.802.770-0
Sucursal Eurofarma Chile S. A.
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
51141903
Carbonato de litio1300Comprimido214-0087 LITIO CARBONATO 300 MG. COMPRIMIDO 15.000413634 - Kalitium - Carbonato De Litio - 300 Mg X 50 Comp. Recub. Resol ISP - F-19293-17 - Producto Referente. Venc: Junio 2020. Despacho 48 hrs. Sin recargo por flete puesto en bodegas del comprador. Validez Oferta 120 días. $ 86,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 111.800 $ 111.800
Total Neto $ 111.800
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 21.242
TOTAL OC $ 133.042


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.