Orden de Compra. Nº2080-14081-SE19 "Mantención de Impresoras Canon."
Recuerde que el responsable del pago es SERVICIO DE SALUD DEL LIBERTADOR B O'HIGGINS HOSPITAL REG RANCAGUA
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 2080-14081-SE19
Estado de la Orden de Compra Aceptada
Fecha de Envío 04-12-2019
Nombre de la Orden de Compra Mantención de Impresoras Canon.
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Reposición o complementación de accesorios compatibles con modelos ya adquiridos
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra Hospital Regional Rancagua - HRR
Razón Social SERVICIO DE SALUD DEL LIBERTADOR B O'HIGGINS HOSPITAL REG RANCAGUA
R.U.T. 61.602.138-9
Dirección de Unidad de Compra Alameda Nº 3095
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto Anual
Disponibilidad Presupuestaria check Esta orden de compra cuenta con Certificado de Disponibilidad Presupuestaria (CDP) o Justificación Presupuestaria por cambio de periodo (revisar en la sección adjuntos). Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Validación realizada con el folio del compromiso SIGFE: 319
Usuario SIGFE
Plazo de Pago Otro, Ver Instrucciones
Justificación pago mayor a 30 días Excepción Salud.
Moneda Peso Chileno
Razón Social SERVICIO DE SALUD DEL LIBERTADOR B O'HIGGINS HOSPITAL REG RANCAGUA
R.U.T. 61.602.138-9
Dirección de Facturación Alameda Nº 3095
Comuna Rancagua
Impuesto 338232,3
Dirección de Envío de la Factura Alameda Nº 3095
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor DUPLITEK
Razón Social JACQUELINE RICHARDS HERNANDEZ INSUMOS E.I.R.L.
R.U.T. 76.392.120-4
Sucursal DUPLITEK
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
44101501
Fotocopiadoras178017GlobalMantenimiento de 20 impresoras marca Canon, pago de $12 impuesto incluido por hoja, lo que incluye insumos (toner), repuestos, mantenciones grales., asistencia telefónica y soporte técnico, ello de acuerdo al informe mensual y lo descrito en la Res. 4000/12-07-2019.Monto cobro página $10 +IVA. Convenio por mantenimiento de equipos marca Canon, modelo IR-1730. En dicho valor se encuentran cubiertos los siguientes item: insumos (toner), repuestos, mantenciones grales., asistencia telefónica y soporte técnico. $ 10,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.780.170 $ 1.780.170
Total Neto $ 1.780.170
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 338.232
TOTAL OC $ 2.118.402


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.