Orden de Compra. Nº2080-1580-SE19 "ORDEN DE COMPRA DESDE 2080-373-LQ17 "
Recuerde que el responsable del pago es SERVICIO DE SALUD DEL LIBERTADOR B O'HIGGINS HOSPITAL REG RANCAGUA
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 2080-1580-SE19
Estado de la Orden de Compra Aceptada
Fecha de Envío 12-02-2019
Nombre de la Orden de Compra ORDEN DE COMPRA DESDE 2080-373-LQ17
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación 2080-373-LQ17
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra Hospital Regional Rancagua - HRR
Razón Social SERVICIO DE SALUD DEL LIBERTADOR B O'HIGGINS HOSPITAL REG RANCAGUA
R.U.T. 61.602.138-9
Dirección de Unidad de Compra Alameda 611
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto MultiAnual
Disponibilidad Presupuestaria check Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 834 proporcionado por SIGFE.
Usuario SIGFE
Plazo de Pago Otro, Ver Instrucciones
Justificación pago mayor a 30 días El Hospital pagará los productos dentro de 60 días corridos siguientes a haberse recibido conforme la factura aceptada con los documentos requeridos, de acuerdo a la disponibilidad presupuestaria y a la aprobación de la misma según lo indicado en las Ba
Moneda Peso Chileno
Razón Social SERVICIO DE SALUD DEL LIBERTADOR B O'HIGGINS HOSPITAL REG RANCAGUA
R.U.T. 61.602.138-9
Dirección de Facturación Alameda Nº 3095
Comuna Rancagua
Impuesto 15914,4
Dirección de Envío de la Factura Alameda Nº 3095
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega 13-02-2019
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor LABORATORIO SANDERSON S.A.
Razón Social LABORATORIO SANDERSON SA
R.U.T. 91.546.000-3
Sucursal LABORATORIO SANDERSON S.A.
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
51141921
Clorhidrato de midazolam60Ampolla 212-0025 MIDAZOLAM 5MG/1 ML. SOL. INY. AMPOLLASICL003 MIDAZOLAM 5 MG 1 ML CAJA X 20 AMP.VIDRIO FLEXPACK. REGISTRO ISP F-1467215. $ 296,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 17.760 $ 17.760
51142210
Clorhidrato de etilmorfina100Ampolla 212-0029 MORFINA CLORHIDRATO 10MG/ML SOL. INY. AMPOLLASICL004 MORFINA CLH 10 MG 1 ML CAJA X 20 AMP.VIDRIO FLEXPACK. REGISTRO ISP F-1090316 $ 180,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 18.000 $ 18.000
51142219
Fentanilo200Ampolla 212-0013 FENTANILO CITRATO 0,1 MG./2 ML. SOL. INY. AMPOLLASICL055 FENTANILO CITRATO 0,1 MG 2 ML CAJA X 20 AMP.VIDRIO FLEXPACK. REGISTRO ISP F-1088516 $ 240,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 48.000 $ 48.000
Total Neto $ 83.760
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 15.914
TOTAL OC $ 99.674


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.