Orden de Compra. Nº2080-1649-SE09 "ORDEN DE COMPRA DESDE 2080-409-L109"
Recuerde que el responsable del pago es Hospital Regional Rancagua - HRR
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 2080-1649-SE09
Estado de la Orden de Compra Aceptada
Fecha de Envío 31-03-2009
Nombre de la Orden de Compra ORDEN DE COMPRA DESDE 2080-409-L109
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación 2080-409-L109
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra Hospital Regional Rancagua - HRR
Razón Social Hospital Regional Rancagua - HRR
R.U.T. 61.602.138-9
Dirección de Unidad de Compra Alameda 611
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto
Disponibilidad Presupuestaria check
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social Hospital Regional Rancagua - HRR
R.U.T. 61.602.138-9
Dirección de Facturación Alameda 611
Comuna Rancagua
Impuesto 129314,95
Dirección de Envío de la Factura Alameda 611
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor Mantenciones Industriales Cholaky
Razón Social PEDRO PABLO CHOLAKY CABEZAS
R.U.T. 8.551.633-7
Sucursal Mantenciones Industriales Cholaky
Socios y accionistas principales
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
39101601
ampolletas halógenas2UnidadFocos halógenos, de 500 watts..  $ 3.625,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 7.250 $ 7.250
39101601
ampolletas halógenas2UnidadAmpolletas halógenas, de 500 watts..  $ 1.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 2.000 $ 2.000
39111702
Lámparas portátiles1UnidadLinterna halógena recargable grande.  $ 14.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 14.000 $ 14.000
39121407
Regletas de conexiones2UnidadRegletas tipo Legrand, 10.  $ 4.375,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 8.750 $ 8.750
40141613
Válvulas de compuerta1UnidadVálvula de pie 3".  $ 25.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 25.000 $ 25.000
40151510
Bombas de agua1UnidadBomba de agua tipo Espa Delta 1005.  $ 170.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 170.000 $ 170.000
40151510
Bombas de agua1UnidadBomba de agua, 1", tipo Pedrollo, modelo JCRM.1C.  $ 135.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 135.000 $ 135.000
47101606
Productos químicos para control de la corrosión1000UnidadPastillas o tabletas para tomar Prueba Dureza Agua.  $ 57,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 57.000 $ 57.000
24112401
Cofres, cajas o armarios para herramientas1UnidadCaja herramientas, de 40 cms..  $ 8.160,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 8.160 $ 8.160
26111704
Cargadores de baterías2UnidadCargadores de pilas AA, (4 pilas cada uno).  $ 4.800,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 9.600 $ 9.600
12141806
Sodio Na700kilogramosacos de 25 kl, sal limpia para ablandadores  $ 280,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 196.000 $ 196.000
15121501
Aceite de motor10LitroAceite tipo SAE 30, presentación de 1 litro.  $ 3.500,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 35.000 $ 35.000
31211910
Mitones3ParGuantes cabritilla puño elasticado.  $ 1.900,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 5.700 $ 5.700
27111702
Llaves para tuercas1JuegoLlaves Tor.  $ 7.145,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 7.145 $ 7.145
Total Neto $ 680.605
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 129.315
TOTAL OC $ 809.920


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.