Orden de Compra. Nº2080-1802-OC07 "OC Generada desde la Adquisición 2080-549-CO07"
Recuerde que el responsable del pago es Hospital Regional Rancagua - HRR
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 2080-1802-OC07
Estado de la Orden de Compra Aceptada
Fecha de Envío 26-04-2007
Nombre de la Orden de Compra OC Generada desde la Adquisición 2080-549-CO07
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas Pedido Mensual Mayo/07. Licitar con flete incluído. PARA REALIZAR PRUEBAS DE PRODUCTOS CONTACTARSE CON IGNACIO BECERRA, JEFE SERV. GENERALES, 72-207439. DESPACHO URGENTE.
Proveniente de Licitación 2080-549-CO07
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra Hospital Regional Rancagua - HRR
Razón Social Hospital Regional Rancagua - HRR
R.U.T. 61.602.138-9
Dirección de Unidad de Compra Alameda 611
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto
Disponibilidad Presupuestaria check
Usuario SIGFE
Plazo de Pago Contra Factura 30 Días
Justificación pago mayor a 30 días
Moneda Peso Chileno
Razón Social Hospital Regional Rancagua - HRR
R.U.T. 61.602.138-9
Dirección de Facturación Alameda 611
Comuna -1
Impuesto 5791,39
Dirección de Envío de la Factura Alameda 611
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor
Razón Social PROVEEDORES INTEGRALES PRISA S A
R.U.T. 96.556.940-5
Sucursal
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
48101903
12598 |VASO DESECH.PLUMAVIT 120ML.4 ONZ X 25 U1300Unidad12598 |VASO DESECH.PLUMAVIT 120ML.4 ONZ X 25 Uvasos desechables de 120 cc. $ 6,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 7.800 $ 8.268
47131608
80094 |HISOPO PARA W.C PLAS.C/RECIPIENTE20Unidad80094 |HISOPO PARA W.C PLAS.C/RECIPIENTEhisopo WC. $ 419,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 8.380 $ 8.380
52151503
13004 |CUCHARA PLASTICA P/SOPA PQTE.50 UNID.600Unidad13004 |CUCHARA PLASTICA P/SOPA PQTE.50 UNID.cucharas soperas plásticas. $ 13,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 7.800 $ 7.908
47131824
80169 |PLUMILLA LIMPIA VIDRIO EXTENSIBLE3Unidad80169 |PLUMILLA LIMPIA VIDRIO EXTENSIBLElimpia vidrio con mango. $ 563,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.689 $ 1.689
47131804
16128 |CLORO CLOROX CORRIENTE 1 LT.2Litro16128 |CLORO CLOROX CORRIENTE 1 LT.cloro, botella de litro. $ 330,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 660 $ 660
47131802
12529 |CERA LIQ. NUGGET AUTOBRILLO 1 LT. INCOL4Litro12529 |CERA LIQ. NUGGET AUTOBRILLO 1 LT. INCOLcera incolora, autobrillo para piso plástico. $ 894,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 3.576 $ 3.576
Total Neto $ 30.481
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 5.791
TOTAL OC $ 36.272


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.