Orden de Compra. Nº2080-1806-OC07 "OC Generada desde la Adquisición 2080-549-CO07"
Recuerde que el responsable del pago es Hospital Regional Rancagua - HRR
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 2080-1806-OC07
Estado de la Orden de Compra Aceptada
Fecha de Envío 26-04-2007
Nombre de la Orden de Compra OC Generada desde la Adquisición 2080-549-CO07
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas Pedido Mensual Mayo/07. Licitar con flete incluído. PARA REALIZAR PRUEBAS DE PRODUCTOS CONTACTARSE CON IGNACIO BECERRA, JEFE SERV. GENERALES, 72-207439. DESPACHO URGENTE.
Proveniente de Licitación 2080-549-CO07
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra Hospital Regional Rancagua - HRR
Razón Social Hospital Regional Rancagua - HRR
R.U.T. 61.602.138-9
Dirección de Unidad de Compra Alameda 611
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto
Disponibilidad Presupuestaria check
Usuario SIGFE
Plazo de Pago Contra Factura 30 Días
Justificación pago mayor a 30 días
Moneda Peso Chileno
Razón Social Hospital Regional Rancagua - HRR
R.U.T. 61.602.138-9
Dirección de Facturación Alameda 611
Comuna -1
Impuesto 45446,86
Dirección de Envío de la Factura Alameda 611
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor
Razón Social QUIMICOS GRACO LTDA
R.U.T. 76.618.880-K
Sucursal
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
47131802
CERA EMULSIONADA INCOLORA X 20 LT8BidónCERA EMULSIONADA INCOLORA X 20 LTcera líquida incolora, antideslizante, aromatizada. Bi x 20 litros. $ 15.912,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 127.296 $ 127.296
47131802
CERA EMULSIONADA ROJA X 20 LT2BidónCERA EMULSIONADA ROJA X 20 LTcera líquida roja, antideslizante, aromatizad. Bi. x 20 litros. $ 18.720,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 37.440 $ 37.440
47131814
LIMPIA METALES X 250 CC1kilogramoLIMPIA METALES X 250 CCabrillantador de cobre y bronce. $ 702,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 702 $ 702
47131805
DETERGENTE REMOVEDOR DE CERAS X 1 LT40LitroDETERGENTE REMOVEDOR DE CERAS X 1 LTremovedor de cera de piso. $ 1.576,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 63.040 $ 63.040
47131801
VIRUTILLA LIQUIDA X 1 LT4LitroVIRUTILLA LIQUIDA X 1 LTvirutilla líquida. $ 1.209,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 4.836 $ 4.836
47131805
LIMPIA VIDRIOS X 250 CC24FrascoLIMPIA VIDRIOS X 250 CClimpia vidrios, frasco x 250 cc. $ 245,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 5.880 $ 5.880
Total Neto $ 239.194
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 45.447
TOTAL OC $ 284.641


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.