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1 .- Información de la Orden de Compra
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Número de la Orden de Compra |
2080-2-SE25 |
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Estado de la Orden de Compra |
Aceptada |
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Fecha de Envío |
03-01-2025 |
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Nombre de la Orden de Compra |
PEDIDO TONER MES ENERO |
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Anexos y Resoluciones |
Ver Anexos |
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Notas |
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Orden de Compra Proveniente de licitación pública
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Proveniente de Licitación
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2080-393-LQ24 |
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
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Tipo Presupuesto |
Anual |
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Usuario SIGFE |
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Plazo de Pago |
30 días contra la recepción conforme de la factura |
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Moneda |
Peso Chileno |
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Razón Social |
SERVICIO DE SALUD DEL LIBERTADOR B O'HIGGINS HOSPITAL REG RANCAGUA
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R.U.T. |
61.602.138-9 |
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Dirección de Facturación |
Alameda Nº 3095 |
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Comuna |
Rancagua
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Impuesto |
583661 |
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Dirección de Envío de la Factura |
Alameda Nº 3095 |
4 .- Otras Especificaciones
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Proveedor |
ALVARO JOSE DEL CAMPO SAEZ |
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Razón Social |
ALVARO JOSE DEL CAMPO SAEZ
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R.U.T. |
7.191.242-6 |
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Estado de habilidad
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HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor apoderado de la UTP al momento del envío de la orden de compra.
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Sucursal |
ALVARO JOSE DEL CAMPO SAEZ |
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Socios y accionistas principales
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6 .- Productos/Servicios
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44103103
| Tóner | 38 | Unidad | 41 INF-0172 TONER RICOH SP 4500HA | TONER RICOH SP 4500HA |
$ 46.800,00
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$ 0,00
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$ 0,00
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$ 1.778.400
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$ 1.778.400
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44103103
| Tóner | 5 | Unidad | 42 INF-0173 TONER RICOH MP 601 | TONER RICOH MP 601 |
$ 108.000,00
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$ 0,00
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$ 0,00
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$ 540.000
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$ 540.000
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44103103
| Tóner | 11 | Unidad | 43 INF-0185 TONER CANON GRP 39 | TONER CANON GRP 39 |
$ 68.500,00
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$ 0,00
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$ 0,00
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$ 753.500
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$ 753.500
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Total Neto
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$ 3.071.900
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Descuento
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$ 0
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Cargos
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$ 0
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IVA 19 %
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$ 583.661
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$ 3.655.561
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7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
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No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.