Orden de Compra. Nº2080-2-SE25 "PEDIDO TONER MES ENERO "
Recuerde que el responsable del pago es SERVICIO DE SALUD DEL LIBERTADOR B O'HIGGINS HOSPITAL REG RANCAGUA
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 2080-2-SE25
Estado de la Orden de Compra Aceptada
Fecha de Envío 03-01-2025
Nombre de la Orden de Compra PEDIDO TONER MES ENERO
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación 2080-393-LQ24
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra Hospital Regional Rancagua - HRR
Razón Social SERVICIO DE SALUD DEL LIBERTADOR B O'HIGGINS HOSPITAL REG RANCAGUA
R.U.T. 61.602.138-9
Dirección de Unidad de Compra Alameda Nº 3095
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto Anual
Disponibilidad Presupuestaria check Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Validación realizada con el folio del compromiso SIGFE: 658
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social SERVICIO DE SALUD DEL LIBERTADOR B O'HIGGINS HOSPITAL REG RANCAGUA
R.U.T. 61.602.138-9
Dirección de Facturación Alameda Nº 3095
Comuna Rancagua
Impuesto 583661
Dirección de Envío de la Factura Alameda Nº 3095
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor ALVARO JOSE DEL CAMPO SAEZ
Razón Social ALVARO JOSE DEL CAMPO SAEZ
R.U.T. 7.191.242-6
Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor apoderado de la UTP al momento del envío de la orden de compra.
Sucursal ALVARO JOSE DEL CAMPO SAEZ
Socios y accionistas principales
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
44103103
Tóner38Unidad41 INF-0172 TONER RICOH SP 4500HA TONER RICOH SP 4500HA $ 46.800,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.778.400 $ 1.778.400
44103103
Tóner5Unidad42 INF-0173 TONER RICOH MP 601TONER RICOH MP 601 $ 108.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 540.000 $ 540.000
44103103
Tóner11Unidad43 INF-0185 TONER CANON GRP 39TONER CANON GRP 39 $ 68.500,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 753.500 $ 753.500
Total Neto $ 3.071.900
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 583.661
TOTAL OC $ 3.655.561


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.