Orden de Compra. Nº
2080-2780-OC07
"
OC Generada desde la Adquisición 2080-879-CO07
"
Recuerde que el responsable del pago es Hospital Regional Rancagua - HRR
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra
2080-2780-OC07
Estado de la Orden de Compra
Aceptada
Fecha de Envío
22-06-2007
Nombre de la Orden de Compra
OC Generada desde la Adquisición 2080-879-CO07
Anexos y Resoluciones
Ver Anexos
Notas
Pedido Mensual Julio/07. Licitar con flete incluído. DEMOSTRACIONES DE PRODUCTOS CON JEFE SERVICIO GENERALES, FONO 207439 COD. 72. DESPACHO URGENTE.
Proveniente de Licitación
2080-879-CO07
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra
Hospital Regional Rancagua - HRR
Razón Social
Hospital Regional Rancagua - HRR
R.U.T.
61.602.138-9
Dirección de Unidad de Compra
Alameda 611
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto
Disponibilidad Presupuestaria
Usuario SIGFE
Plazo de Pago
Contra Factura 30 Días
Justificación pago mayor a 30 días
Moneda
Peso Chileno
Razón Social
Hospital Regional Rancagua - HRR
R.U.T.
61.602.138-9
Dirección de Facturación
Alameda 611
Comuna
-1
Impuesto
30986,9119
Dirección de Envío de la Factura
Alameda 611
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor
Razón Social
RAFAEL CUMSILLE Z Y CIA
R.U.T.
86.559.100-4
Sucursal
Socios y accionistas principales
Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONU
Producto / Servicio
Cant.
Medida
Esp. Comprador
Esp. Proveedor
Precio Unit.
Desc.
Cargos
Total Unit.
Valor Total
47131805
LIMPIA VIDRIOS VIRGINIA 24 X 250 CC
1
Caja
LIMPIA VIDRIOS VIRGINIA 24 X 250 CC
limpia vidrio de 250 cc. caja x 24 ud.
$ 8.672,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 8.672
$ 8.672
52151504
VASOS DESECHABLE 120 CC TERMICOS
1500
Unidad
VASOS DESECHABLE 120 CC TERMICOS
vaso desechable de 120 cc.
$ 7,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 10.500
$ 10.095
47131611
Palas para basura PLASTICA VIRUTEX CON MANGO FIJO
6
Unidad
Palas para basura PLASTICA VIRUTEX CON MANGO FIJO
pala plástica.
$ 600,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 3.600
$ 3.600
47131501
PAÑO BONOBRIL FIBRA ABRASIVA VIRUTEX
30
Unidad
PAÑO BONOBRIL FIBRA ABRASIVA VIRUTEX
paño bonobril verde, sin esponja, solo la malla abrasiva.
$ 174,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 5.220
$ 5.219
47131816
Desodorante AMBIENTAL GLADE Y POETT AROMAS SURTIDOS 360 CC
30
Unidad
Desodorante AMBIENTAL GLADE Y POETT AROMAS SURTIDOS 360 CC
desodorante ambiental de 340 cc. diferentes fragancias.
$ 588,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 17.640
$ 17.647
26111702
BATERIA DURACELL 9 VOLT
6
Unidad
BATERIA DURACELL 9 VOLT
batería alcalina de 9 v.
$ 1.075,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 6.450
$ 6.450
47131501
ESPONJA BONOBRIL MEDIANA PACVK 4 UNIDADES PRECIO X 1
60
Unidad
ESPONJA BONOBRIL MEDIANA PACVK 4 UNIDADES PRECIO X 1
esponja. TIPO BONOBRIL MEDIANA.
$ 87,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 5.220
$ 5.194
31191511
LANA DE ACERO VIRUTEX MEDIANA
20
Unidad
LANA DE ACERO VIRUTEX MEDIANA
lana de acero.
$ 64,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 1.280
$ 1.277
47131816
Desodorantes BARRA AROM
20
Unidad
Desodorantes BARRA AROM
desodorante en barra pa W.C.
$ 214,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 4.280
$ 4.286
47131615
Escobillon PLASTICO CLORINDA
68
Unidad
Escobillon PLASTICO CLORINDA
escobillón plástico. TIPO DOÑA CLORINDA.
$ 907,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 61.676
$ 61.658
12131706
Fósforos TALISMAN
20
Paquete
Fósforos TALISMAN
fósforos, paquete de 10 cajitas.
$ 134,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 2.680
$ 2.689
53102504
Guante DOMESTICO VIRUTEX LINEA SUPERIOR MEDIANO
48
Par
Guante DOMESTICO VIRUTEX LINEA SUPERIOR MEDIANO
guante doméstico mediano.
$ 378,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 18.144
$ 18.151
53102504
GuanTES DOMESTICOS VIRUTEX LINEA SUPERIOR GRANDE
48
Par
GuanTES DOMESTICOS VIRUTEX LINEA SUPERIOR GRANDE
guante doméstico grande.
$ 378,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 18.144
$ 18.151
Total Neto
$ 163.089
Descuento
$ 0
Cargos
$ 0
IVA
19
%
$ 30.987
TOTAL OC
$ 194.076
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.