Orden de Compra. Nº2080-2792-OC07 "OC Generada desde la Adquisición 2080-871-CO07"
Recuerde que el responsable del pago es Hospital Regional Rancagua - HRR
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 2080-2792-OC07
Estado de la Orden de Compra En proceso
Fecha de Envío 22-06-2007
Nombre de la Orden de Compra OC Generada desde la Adquisición 2080-871-CO07
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas Pedido Mensual Julio/07. Licitar con flete incluído. DESPACHO URGENTE.
Proveniente de Licitación 2080-871-CO07
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra Hospital Regional Rancagua - HRR
Razón Social Hospital Regional Rancagua - HRR
R.U.T. 61.602.138-9
Dirección de Unidad de Compra Alameda 611
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto
Disponibilidad Presupuestaria check
Usuario SIGFE
Plazo de Pago Contra Factura 30 Días
Justificación pago mayor a 30 días
Moneda Peso Chileno
Razón Social Hospital Regional Rancagua - HRR
R.U.T. 61.602.138-9
Dirección de Facturación Alameda 611
Comuna -1
Impuesto 1398,4
Dirección de Envío de la Factura Alameda 611
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor
Razón Social Comercializadora de Productos Nestle S.A.
R.U.T. 99.507.330-7
Sucursal
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
50201706
Café2TarroCafécafé. TIPO NESCAFE DE 400 GRS. $ 3.680,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 7.360 $ 7.360
Total Neto $ 7.360
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 1.398
TOTAL OC $ 8.758


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.