Orden de Compra. Nº2080-2835-SE10 "Material de aseo."
Recuerde que el responsable del pago es SERVICIO DE SALUD DEL LIBERTADOR B O'HIGGINS HOSPITAL REG RANCAGUA
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 2080-2835-SE10
Estado de la Orden de Compra Aceptada
Fecha de Envío 29-06-2010
Nombre de la Orden de Compra Material de aseo.
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación 2080-674-L110
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra Hospital Regional Rancagua - HRR
Razón Social SERVICIO DE SALUD DEL LIBERTADOR B O'HIGGINS HOSPITAL REG RANCAGUA
R.U.T. 61.602.138-9
Dirección de Unidad de Compra Alameda 611
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto
Disponibilidad Presupuestaria check
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social SERVICIO DE SALUD DEL LIBERTADOR B O'HIGGINS HOSPITAL REG RANCAGUA
R.U.T. 61.602.138-9
Dirección de Facturación Alameda 611
Comuna Rancagua
Impuesto 72001,0035
Dirección de Envío de la Factura Alameda 611
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega 30-06-2010
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor SUPERMERCADO SAN RAFAEL
Razón Social RAFAEL CUMSILLE Z Y CIA LIMITADA
R.U.T. 86.559.100-4
Sucursal SUPERMERCADO SAN RAFAEL
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
47131605
Cepillos de limpieza9Unidadescobilla de lavar, plástica.  $ 134,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.206 $ 1.210
47131603
Esponjas100Unidadesponja. TIPO BONOBRIL MEDIANA.BONOBRIL MED. $ 103,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 10.300 $ 10.252
47131615
Escobillones50Unidadescobillón plástico. TIPO DOÑA CLORINDA.  $ 966,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 48.300 $ 48.320
47131618
Mopas húmedas200Unidadtrapero doble ojal de 50 x 50 cm. TIPO VIRUTEX.  $ 1.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 200.000 $ 200.000
47131615
Escobillones10Unidadescoba de rama de buena calidad.  $ 2.100,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 21.000 $ 21.000
47131816
Desodorantes20Unidaddesodorante en barra para W.C.Especificar marca.  $ 252,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 5.040 $ 5.042
52131704
Ganchos para cortinas2Unidadcortinas de baño simple con ganchos.CORTINAS. $ 840,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.680 $ 1.681
52151504
Tazas o vasos desechables domésticos2000Unidadvasos desechables de 120cc.  $ 9,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 18.000 $ 17.480
10191509
Insecticidas6Unidadaracnicida. Especificar marca.  $ 1.424,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 8.544 $ 8.547
10191509
Insecticidas24Unidadinsecticidad spray. TIPO RAID CASA Y JARDIN.RAID CASA Y JARDIN. $ 1.798,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 43.152 $ 43.160
12161902
Detergentes surfactantes10Unidadlimpiador spray. TIPO GLASSEX DE 750 CC.  $ 1.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 10.000 $ 10.000
12131706
Cerillas20Paquetefósforos, paquete x 10 cajitas.  $ 250,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 5.000 $ 5.000
12161902
Detergentes surfactantes8Frascoabrasivo en crema. TIPO CIF CREMA, 750GRS. APROX.  $ 908,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 7.264 $ 7.262
Total Neto $ 378.953
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 72.001
TOTAL OC $ 450.954


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.