Orden de Compra. Nº2080-3162-SE14 "ORDEN DE COMPRA DESDE 2080-557-L114"
Recuerde que el responsable del pago es SERVICIO DE SALUD DEL LIBERTADOR B O'HIGGINS HOSPITAL REG RANCAGUA
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 2080-3162-SE14
Estado de la Orden de Compra Aceptada
Fecha de Envío 10-04-2014
Nombre de la Orden de Compra ORDEN DE COMPRA DESDE 2080-557-L114
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación 2080-557-L114
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra Hospital Regional Rancagua - HRR
Razón Social SERVICIO DE SALUD DEL LIBERTADOR B O'HIGGINS HOSPITAL REG RANCAGUA
R.U.T. 61.602.138-9
Dirección de Unidad de Compra Alameda 611
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto
Disponibilidad Presupuestaria check
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social SERVICIO DE SALUD DEL LIBERTADOR B O'HIGGINS HOSPITAL REG RANCAGUA
R.U.T. 61.602.138-9
Dirección de Facturación Alameda 611
Comuna Rancagua
Impuesto 67578,25
Dirección de Envío de la Factura Alameda 611
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega 11-04-2014
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor Humberto E. Gutiérrez Kother
Razón Social HUMBERTO EMILIANO GUTIERREZ KOTHER
R.U.T. 6.428.991-8
Sucursal Humberto E. Gutiérrez Kother
Socios y accionistas principales
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
44121709
Lápices de cera20Cajalápices color. TIPO PASTEL, CAJA X 16 COLORES.lápices color.PASTEL, CAJA X 16 COLORES PENTEL $ 1.050,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 21.000 $ 21.000
44121708
Marcadores258Unidadlapiz marcador. TIPO PENTEL M-10 NEGRO.lapiz marcador. PENTEL M-10 NEGRO. $ 690,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 178.020 $ 178.020
53141605
Agujas de coser10Unidadaguja de coser lana. aguja de coser lana. $ 67,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 670 $ 670
44121635
Portarrollos de cinta adhesiva16UnidadPORTA ROLLO CINTA ADHESIVA.PORTA ROLLO CINTA ADHESIVA. MEDIANO. $ 920,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 14.720 $ 14.720
44121604
Timbres y sellos2Unidadtimbre foliador metálico. Enviar ficha técnica.timbre foliador metálico 6 DIGITOS OFFIX $ 12.990,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 25.980 $ 25.980
44121618
Tijeras10Unidadtijera para cortar géneros.tijera para cortar géneros UNIVERSAL MAPED $ 1.275,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 12.750 $ 12.750
44121708
Marcadores5Unidadlápiz. TIPO SCRIPTO NEGRO, SHARPIE.lápiz. SCRIPTO NEGRO, SHARPIE. $ 298,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.490 $ 1.490
14111531
Libros o cuadernos de registro2Unidadlibro de actas empastado con abecedario, 200 hojas.libro de actas empastado con abecedario, 200 hojas.OFFIX $ 2.300,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 4.600 $ 4.600
14111531
Libros o cuadernos de registro15Unidadlibro bitácora para vehículos.libro bitácora para vehículos 100 HJS EMPASTADA $ 3.740,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 56.100 $ 56.100
11111808
Arcilla común20kilogramogreda.greda. 1 KILO ARTEL $ 395,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 7.900 $ 7.900
60124301
Arcilla cocida en horno húmedo23kilogramoarcilla blanca, cerámica en frío.arcilla blanca, cerámica en frío Artel. $ 1.120,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 25.760 $ 25.760
60121124
Papel kraft5Pliegopapel kraft natural.papel kraft natural. $ 65,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 325 $ 325
31201505
Cinta adhesiva de doble cara8Rollocinta adhesiva doble fas.cinta adhesiva doble fas. SELLOCINTA $ 795,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 6.360 $ 6.360
Total Neto $ 355.675
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 67.578
TOTAL OC $ 423.253


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.