Orden de Compra. Nº2080-3168-SE15 "ORDEN DE COMPRA DESDE 2080-537-L115"
Recuerde que el responsable del pago es SERVICIO DE SALUD DEL LIBERTADOR B O'HIGGINS HOSPITAL REG RANCAGUA
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 2080-3168-SE15
Estado de la Orden de Compra Aceptada
Fecha de Envío 17-04-2015
Nombre de la Orden de Compra ORDEN DE COMPRA DESDE 2080-537-L115
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación 2080-537-L115
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra Hospital Regional Rancagua - HRR
Razón Social SERVICIO DE SALUD DEL LIBERTADOR B O'HIGGINS HOSPITAL REG RANCAGUA
R.U.T. 61.602.138-9
Dirección de Unidad de Compra Alameda 611
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto
Disponibilidad Presupuestaria check
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social SERVICIO DE SALUD DEL LIBERTADOR B O'HIGGINS HOSPITAL REG RANCAGUA
R.U.T. 61.602.138-9
Dirección de Facturación Alameda 611
Comuna Rancagua
Impuesto 46227
Dirección de Envío de la Factura Alameda 611
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor efical-segcal
Razón Social MARIA INES NOVOA ROMERO
R.U.T. 6.815.447-2
Sucursal efical-segcal
Socios y accionistas principales
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
21101513
Discos20UnidadDiscos de acero 4 1/2" x 3/32disco corte metal 4 12. $ 550,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 11.000 $ 11.000
21101513
Discos10UnidadDiscos de acero 7"disco corte metal, 7 $ 780,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 7.800 $ 7.800
27112801
Brocas5UnidadBrocas para fe de 5brocas para fierro, 5 mm. $ 700,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 3.500 $ 3.500
27112801
Brocas5Unidadbrocas para fe de 6brocas para fierro, 6 mm. $ 900,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 4.500 $ 4.500
27112801
Brocas5UnidadBrocas para fe de 8brocas para fierro, 8 mm. $ 1.500,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 7.500 $ 7.500
30181504
Lavamanos10UnidadLavamanos Faz llave lavatorio LC-2 unidadllave lavatorio LC-2 FAS $ 9.800,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 98.000 $ 98.000
31211501
Pinturas al esmalte2UnidadEsmalte negro de 1/4esmalte negro, 14 gln. $ 8.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 16.000 $ 16.000
31211704
Selladores5UnidadSelladores de maderasellador para madera $ 5.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 25.000 $ 25.000
31211904
Brochas5UnidadBrochas 3"brochas 3 pulgadas. $ 1.300,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 6.500 $ 6.500
31211904
Brochas5UnidadBrochas 2 1/2"brocha 2 12 pulgadas $ 1.100,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 5.500 $ 5.500
39101601
ampolletas halógenas30UnidadAmpolleta incandescente tipo osram classic a 40w 220v E27 clara oapac unidad.ampolleta incandescente 40W $ 300,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 9.000 $ 9.000
39101601
ampolletas halógenas15UnidadAmpolletas Pl 2 pin de 26W. G24-D3ampolletas PL, 2 pin 26W, G24-D3 $ 2.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 30.000 $ 30.000
40141702
Grifos10UnidadLlave jardin pvc 1/2"llave para jardín PVC, 1-2 $ 900,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 9.000 $ 9.000
40141702
Grifos10UnidadLlave PVC lavamanos llave pvc para lavamanos. $ 1.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 10.000 $ 10.000
Total Neto $ 243.300
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 46.227
TOTAL OC $ 289.527


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.