Orden de Compra. Nº2080-3186-SE10 "Material de aseo."
Recuerde que el responsable del pago es SERVICIO DE SALUD DEL LIBERTADOR B O'HIGGINS HOSPITAL REG RANCAGUA
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 2080-3186-SE10
Estado de la Orden de Compra Aceptada
Fecha de Envío 24-07-2010
Nombre de la Orden de Compra Material de aseo.
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación 2080-763-L110
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra Hospital Regional Rancagua - HRR
Razón Social SERVICIO DE SALUD DEL LIBERTADOR B O'HIGGINS HOSPITAL REG RANCAGUA
R.U.T. 61.602.138-9
Dirección de Unidad de Compra Alameda 611
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto
Disponibilidad Presupuestaria check
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social SERVICIO DE SALUD DEL LIBERTADOR B O'HIGGINS HOSPITAL REG RANCAGUA
R.U.T. 61.602.138-9
Dirección de Facturación Alameda 611
Comuna Rancagua
Impuesto 83446,5161
Dirección de Envío de la Factura Alameda 611
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega 28-07-2010
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor SUPERMERCADO SAN RAFAEL
Razón Social RAFAEL CUMSILLE Z Y CIA LIMITADA
R.U.T. 86.559.100-4
Sucursal SUPERMERCADO SAN RAFAEL
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
47131811
Productos de lavandería1Cajadetergente. TIPO OMO, CAJA DE 24 UNI X 400 GRS.  $ 10.084,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 10.084 $ 10.084
47131811
Productos de lavandería1Cajadetergente. TIPO DRIVE, CAJA DE 24 UNI X 400 GRS.  $ 12.081,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 12.081 $ 12.081
47131802
Abrillantadores o acabados de suelos15Unidadcera incolora en sachet 350cc. Especificar marca.CERA INCOLORA. $ 529,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 7.935 $ 7.929
10191509
Insecticidas6Unidadaracnicida. Especificar marca.  $ 2.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 12.000 $ 12.000
26111702
Pilas alcalinas100Unidadpilas alcalinas triple A. TIPO DURACELL.  $ 265,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 26.500 $ 26.471
47131615
Escobillones48Unidadescobillón plástico. TIPO DOÑA CLORINDA.  $ 953,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 45.744 $ 45.741
47131618
Mopas húmedas200Unidadtrapero doble ojal de 50 x 50 cm. TIPO VIRUTEX.  $ 1.068,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 213.600 $ 213.530
47131603
Esponjas116Unidadesponja. TIPO BONOBRIL MEDIANA.  $ 103,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 11.948 $ 11.917
47131615
Escobillones10Unidadescoba de rama de buena calidad.  $ 2.100,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 21.000 $ 21.000
47131605
Cepillos de limpieza17Unidadescobilla de lavar, plástica.  $ 134,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 2.278 $ 2.271
47131608
Cepillos para aseos8Unidadhisopos para WC.  $ 840,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 6.720 $ 6.723
47131611
Palas para basura7Unidadpala plástica de mango largo. Especificar marca.  $ 788,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 5.516 $ 5.519
47131603
Esponjas8Unidadesponja para olla, dorada.  $ 360,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 2.880 $ 2.880
12161902
Detergentes surfactantes60kilogramopulidor en polvo. TIPO PUREX, CAJA DE 500 GRS.  $ 740,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 44.400 $ 44.370
47131803
Desinfectantes domésticos3Litrodesinfectante. TIPO LYSOFORM, BOTELLA DE LITRO.  $ 1.155,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 3.465 $ 3.466
47131806
Barniz o ceras de muebles24Frascolustra muebles, frasco de 250 cc. Especificar marca.  $ 550,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 13.200 $ 13.210
Total Neto $ 439.192
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 83.447
TOTAL OC $ 522.639


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.