Orden de Compra. Nº2080-3823-SE10 "Material de aseo."
Recuerde que el responsable del pago es SERVICIO DE SALUD DEL LIBERTADOR B O'HIGGINS HOSPITAL REG RANCAGUA
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 2080-3823-SE10
Estado de la Orden de Compra Aceptada
Fecha de Envío 24-08-2010
Nombre de la Orden de Compra Material de aseo.
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación 2080-910-L110
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra Hospital Regional Rancagua - HRR
Razón Social SERVICIO DE SALUD DEL LIBERTADOR B O'HIGGINS HOSPITAL REG RANCAGUA
R.U.T. 61.602.138-9
Dirección de Unidad de Compra Alameda 611
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto
Disponibilidad Presupuestaria check
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social SERVICIO DE SALUD DEL LIBERTADOR B O'HIGGINS HOSPITAL REG RANCAGUA
R.U.T. 61.602.138-9
Dirección de Facturación Alameda 611
Comuna Rancagua
Impuesto 38799,444
Dirección de Envío de la Factura Alameda 611
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega 27-08-2010
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor PRISA S A. - sucursal
Razón Social PROVEEDORES INTEGRALES PRISA S A
R.U.T. 96.556.940-5
Sucursal PRISA S A. - sucursal
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
26111702
Pilas alcalinas18Unidadpilas CR-2032 de 3 v. Especificar marca.  $ 142,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 2.556 $ 2.556
26111702
Pilas alcalinas100Unidadpilas alcalinas doble A. TIPO DURACELL.PILAS DOBLE A DURACELL. $ 214,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 21.400 $ 21.386
47121803
Escobas de goma3Unidadgoma para secado de piso.GOMA. $ 705,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 2.115 $ 2.115
47131603
Esponjas100Unidadesponja. TIPO BONOBRIL MEDIANA.  $ 101,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 10.100 $ 10.125
47131816
Desodorantes104Unidaddesodorante ambiental, frasco x 360. Especificar marca.  $ 809,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 84.136 $ 84.136
52151503
Cubertería desechable doméstica150Unidadcucharitas desechables.CUCHARITAS. $ 5,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 750 $ 810
52151504
Tazas o vasos desechables domésticos2500Unidadvasos desechables de 120cc.  $ 8,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 20.000 $ 21.050
52151704
Cucharas domésticas1050Unidadcucharas soperas plásticas.  $ 5,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 5.250 $ 4.969
53131608
Jabones3Unidadjabón líquido con dispensador.JABON CON DISPENSADOR. $ 818,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 2.454 $ 2.454
10191509
Insecticidas10Unidadinsecticida. Especificar marca.  $ 1.313,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 13.130 $ 13.130
47121802
Removedores39Litrolimpiador líquido sin amoniaco, botella de litro. Especificar marca.  $ 609,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 23.751 $ 23.751
12131706
Cerillas14Paquetefósforos, paquete x 10 cajitas.  $ 608,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 8.512 $ 8.512
47131503
Paños de gamuza o guantes lavables24Parguantes domésticos "S". Especificar marca.  $ 256,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 6.144 $ 6.144
14111525
Papel multiuso2Rollopapel film plástico.  $ 1.535,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 3.070 $ 3.070
Total Neto $ 204.208
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 38.799
TOTAL OC $ 243.007


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.