Orden de Compra. Nº2080-3908-SE13 "Material de aseo."
Recuerde que el responsable del pago es SERVICIO DE SALUD DEL LIBERTADOR B O'HIGGINS HOSPITAL REG RANCAGUA
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 2080-3908-SE13
Estado de la Orden de Compra Aceptada
Fecha de Envío 11-05-2013
Nombre de la Orden de Compra Material de aseo.
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación 2080-783-L113
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra Hospital Regional Rancagua - HRR
Razón Social SERVICIO DE SALUD DEL LIBERTADOR B O'HIGGINS HOSPITAL REG RANCAGUA
R.U.T. 61.602.138-9
Dirección de Unidad de Compra Alameda 611
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto
Disponibilidad Presupuestaria check
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social SERVICIO DE SALUD DEL LIBERTADOR B O'HIGGINS HOSPITAL REG RANCAGUA
R.U.T. 61.602.138-9
Dirección de Facturación Alameda 611
Comuna Rancagua
Impuesto 21690,4
Dirección de Envío de la Factura Alameda 611
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega 14-05-2013
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor fervet
Razón Social JUAN AGUSTIN LARRAGUIBEL BORQUEZ
R.U.T. 7.695.706-1
Sucursal fervet
Socios y accionistas principales
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
11151510
Fibras vegetales70Rollopitilla de algodón, rollo de 100 gramos.  $ 590,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 41.300 $ 41.300
11151510
Fibras vegetales13Conopitilla de algodón, cono de 1 kilo.  $ 3.150,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 40.950 $ 40.950
11151510
Fibras vegetales4Conopitilla plástica de 1 kilo.  $ 990,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 3.960 $ 3.960
26111702
Pilas alcalinas50Unidadpilas L R41.  $ 190,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 9.500 $ 9.500
52151503
Cubertería desechable doméstica200Unidadcucharitas desechables café.cucharitas desechables café. $ 7,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.400 $ 1.400
47121502
Accesorios para carros de limpieza11Unidadlimpia vidrio con mango (plumilla).  $ 1.550,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 17.050 $ 17.050
Total Neto $ 114.160
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 21.690
TOTAL OC $ 135.850


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.