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1 .- Información de la Orden de Compra
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Número de la Orden de Compra |
2080-3908-SE13 |
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Estado de la Orden de Compra |
Aceptada |
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Fecha de Envío |
11-05-2013 |
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Nombre de la Orden de Compra |
Material de aseo. |
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Anexos y Resoluciones |
Ver Anexos |
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Notas |
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Orden de Compra Proveniente de licitación pública
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Proveniente de Licitación
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2080-783-L113 |
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
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Tipo Presupuesto |
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Usuario SIGFE |
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Plazo de Pago |
30 días contra la recepción conforme de la factura |
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Moneda |
Peso Chileno |
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Razón Social |
SERVICIO DE SALUD DEL LIBERTADOR B O'HIGGINS HOSPITAL REG RANCAGUA
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R.U.T. |
61.602.138-9 |
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Dirección de Facturación |
Alameda 611 |
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Comuna |
Rancagua
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Impuesto |
21690,4 |
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Dirección de Envío de la Factura |
Alameda 611 |
4 .- Otras Especificaciones
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Fecha de Entrega |
14-05-2013 |
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Proveedor |
fervet |
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Razón Social |
JUAN AGUSTIN LARRAGUIBEL BORQUEZ
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R.U.T. |
7.695.706-1 |
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Sucursal |
fervet |
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Socios y accionistas principales
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6 .- Productos/Servicios
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11151510
| Fibras vegetales | 70 | Rollo | pitilla de algodón, rollo de 100 gramos. | |
$ 590,00
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$ 0,00
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$ 0,00
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$ 41.300
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$ 41.300
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11151510
| Fibras vegetales | 13 | Cono | pitilla de algodón, cono de 1 kilo. | |
$ 3.150,00
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$ 0,00
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$ 0,00
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$ 40.950
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$ 40.950
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11151510
| Fibras vegetales | 4 | Cono | pitilla plástica de 1 kilo. | |
$ 990,00
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$ 0,00
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$ 0,00
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$ 3.960
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$ 3.960
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26111702
| Pilas alcalinas | 50 | Unidad | pilas L R41. | |
$ 190,00
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$ 0,00
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$ 0,00
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$ 9.500
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$ 9.500
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52151503
| Cubertería desechable doméstica | 200 | Unidad | cucharitas desechables café. | cucharitas desechables café. |
$ 7,00
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$ 0,00
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$ 0,00
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$ 1.400
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$ 1.400
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47121502
| Accesorios para carros de limpieza | 11 | Unidad | limpia vidrio con mango (plumilla). | |
$ 1.550,00
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$ 0,00
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$ 0,00
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$ 17.050
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$ 17.050
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Total Neto
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$ 114.160
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Descuento
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$ 0
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Cargos
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$ 0
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IVA 19 %
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$ 21.690
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$ 135.850
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7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
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No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.