Orden de Compra. Nº2080-4187-OC07 "OC Generada desde la Adquisición 2080-1195-CO07"
Recuerde que el responsable del pago es Hospital Regional Rancagua - HRR
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 2080-4187-OC07
Estado de la Orden de Compra Aceptada
Fecha de Envío 27-08-2007
Nombre de la Orden de Compra OC Generada desde la Adquisición 2080-1195-CO07
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas Pedido Mensual Septiembre/07. Licitar con flete incluído. DESPACHO URGENTE.
Proveniente de Licitación 2080-1195-CO07
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra Hospital Regional Rancagua - HRR
Razón Social Hospital Regional Rancagua - HRR
R.U.T. 61.602.138-9
Dirección de Unidad de Compra Alameda 611
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto
Disponibilidad Presupuestaria check
Usuario SIGFE
Plazo de Pago Contra Factura 30 Días
Justificación pago mayor a 30 días
Moneda Peso Chileno
Razón Social Hospital Regional Rancagua - HRR
R.U.T. 61.602.138-9
Dirección de Facturación Alameda 611
Comuna -1
Impuesto 1178
Dirección de Envío de la Factura Alameda 611
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor
Razón Social luishernanvegaaranguiz
R.U.T. 10.425.125-0
Sucursal
Socios y accionistas principales
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
50171551
Sal de cocina o de mesa2CajaSal de cocina o de mesasal en sachet, caja de 2000 ud. x 2 grs. $ 3.100,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 6.200 $ 6.200
Total Neto $ 6.200
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 1.178
TOTAL OC $ 7.378


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.