|
1 .- Información de la Orden de Compra
|
Número de la Orden de Compra |
2080-4295-OC07 |
|
Estado de la Orden de Compra |
Aceptada |
|
Fecha de Envío |
10-09-2007 |
|
Nombre de la Orden de Compra |
OC Generada desde la Adquisición 2080-1229-CO07 |
|
Anexos y Resoluciones |
Ver Anexos |
|
Notas |
Pedido Mensual Septiembre/07. Licitar con flete incluído. DESPACHO URGENTE. |
|
Proveniente de Licitación
|
2080-1229-CO07 |
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
|
Tipo Presupuesto |
|
|
Usuario SIGFE |
|
|
Plazo de Pago |
Contra Factura 30 Días |
|
Justificación pago mayor a 30 días |
|
|
Moneda |
Peso Chileno |
|
Razón Social |
Hospital Regional Rancagua - HRR
|
|
R.U.T. |
61.602.138-9 |
|
Dirección de Facturación |
Alameda 611 |
|
Comuna |
-1
|
|
Impuesto |
7498,35 |
|
Dirección de Envío de la Factura |
Alameda 611 |
4 .- Otras Especificaciones
|
Proveedor |
|
|
Razón Social |
INVERSIONES TOGO CHILE S A
|
|
R.U.T. |
99.557.980-4 |
|
Sucursal |
|
|
Socios y accionistas principales
|
Ver listado
|
|
|
6 .- Productos/Servicios
|
30181512
| TIPO FANALOZA | 5 | Unidad | TIPO FANALOZA | tapa y contratapa WC. TIPO EUROPA STANDARD. |
$ 5.685,00
|
$ 0,00
|
$ 0,00
|
$ 28.425
|
$ 28.425
|
31191501
| Papeles de lija | 20 | Pliego | Papeles de lija | lija madera N° 50. |
$ 40,00
|
$ 0,00
|
$ 0,00
|
$ 800
|
$ 800
|
11121611
| Tablero de partículas | 2 | Plancha | Tablero de partículas | terciado de 3 mm. |
$ 5.120,00
|
$ 0,00
|
$ 0,00
|
$ 10.240
|
$ 10.240
|
|
|
Total Neto
|
$ 39.465
|
|
Descuento
|
$ 0
|
|
Cargos
|
$ 0
|
|
IVA 19 %
|
$ 7.498
|
|
$ 46.963
|
|
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
|
No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.