Orden de Compra. Nº2080-4396-SE26 "CUOTA 16 DE 24 ABRIL 2026"
Recuerde que el responsable del pago es SERVICIO DE SALUD DEL LIBERTADOR B O'HIGGINS HOSPITAL REG RANCAGUA
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 2080-4396-SE26
Estado de la Orden de Compra Aceptada
Fecha de Envío 19-05-2026
Nombre de la Orden de Compra CUOTA 16 DE 24 ABRIL 2026
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación 2080-334-LP24
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra Hospital Regional Rancagua - HRR
Razón Social SERVICIO DE SALUD DEL LIBERTADOR B O'HIGGINS HOSPITAL REG RANCAGUA
R.U.T. 61.602.138-9
Dirección de Unidad de Compra Alameda Nº 3095
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto Anual
Disponibilidad Presupuestaria check Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 9969 proporcionado por SIGFE.
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social SERVICIO DE SALUD DEL LIBERTADOR B O'HIGGINS HOSPITAL REG RANCAGUA
R.U.T. 61.602.138-9
Dirección de Facturación Alameda Nº 3095
Comuna Rancagua
Impuesto 138373,2
Dirección de Envío de la Factura Alameda Nº 3095
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor asotecltda
Razón Social SERVICIOS TECNICO VENTA DE EQUIPOS Y REPUESTOS LIM
R.U.T. 78.398.290-0
Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor apoderado de la UTP al momento del envío de la orden de compra.
Sucursal asotecltda
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
73171602
Servicios de fabricación de equipos médicos o dent1MesLICITACION MANTENIMIENTO SILLONES DENTALES ID:2080-334-LP24 SERV-0367 - SERV-0314 CUOTA 16 DE 24 ABRIL 2026 MEMO 100 RRFFLICITACION MANTENIMIENTO SILLONES DENTALES ID:2080-334-LP24 SERV-0367 - SERV-0314 CUOTA 16 DE 24 ABRIL 2026 MEMO 100 RRFF $ 728.280,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 728.280 $ 728.280
Total Neto $ 728.280
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 138.373
TOTAL OC $ 866.653


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.