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1 .- Información de la Orden de Compra
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Número de la Orden de Compra |
2080-4902-SE19 |
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Estado de la Orden de Compra |
Aceptada |
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Fecha de Envío |
03-05-2019 |
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Nombre de la Orden de Compra |
ORDEN DE COMPRA DESDE 2080-158-LQ18 |
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Anexos y Resoluciones |
Ver Anexos |
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Notas |
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Orden de Compra Proveniente de licitación pública
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Proveniente de Licitación
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2080-158-LQ18 |
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
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Tipo Presupuesto |
MultiAnual |
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Usuario SIGFE |
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Plazo de Pago |
Otro, Ver Instrucciones |
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Justificación pago mayor a 30 días |
El Hospital pagará los productos dentro de 60 días corridos siguientes a haberse recibido conforme la factura aceptada con los documentos requeridos, de acuerdo a la disponibilidad presupuestaria y a la aprobación de la misma según lo indicado en las Bas |
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Moneda |
Peso Chileno |
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Razón Social |
SERVICIO DE SALUD DEL LIBERTADOR B O'HIGGINS HOSPITAL REG RANCAGUA
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R.U.T. |
61.602.138-9 |
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Dirección de Facturación |
Alameda Nº 3095 |
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Comuna |
Rancagua
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Impuesto |
16815 |
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Dirección de Envío de la Factura |
Alameda Nº 3095 |
4 .- Otras Especificaciones
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Fecha de Entrega |
07-05-2019 |
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Proveedor |
INSUVAL S.A. |
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Razón Social |
FARMACEUTICA INSUVAL S.A.
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R.U.T. |
77.768.990-8 |
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Sucursal |
INSUVAL S.A. |
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Socios y accionistas principales
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Ver listado
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6 .- Productos/Servicios
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51191905
| Suplementos vitamínicos | 15 | Frasco | 217-0153 L-CARNITINA 10% SOL ORAL X 250 ML FRASCO | L-CARNITINA 10% FCO 250 ML.INCLUYE JERINGA DOSIFICADORA 5 CC.RECETARIO MAGISTRAL INSUVAL S.A. ELABORACION BAJO AMBIENTE CONTROLADO.VCTO 40 DIAS SEGUN D.L 79. ENTREGA 3 DIAS. FLETE PAGADO. FACTURACION MINIMA 70.000 VALOR NETO |
$ 5.900,00
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$ 0,00
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$ 0,00
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$ 88.500
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$ 88.500
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Total Neto
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$ 88.500
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Descuento
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$ 0
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Cargos
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$ 0
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IVA 19 %
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$ 16.815
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$ 105.315
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7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
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No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.