Orden de Compra. Nº2080-5205-OC07 "OC Generada desde la Adquisición 2080-1526-CO07"
Recuerde que el responsable del pago es Hospital Regional Rancagua - HRR
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 2080-5205-OC07
Estado de la Orden de Compra Aceptada
Fecha de Envío 25-10-2007
Nombre de la Orden de Compra OC Generada desde la Adquisición 2080-1526-CO07
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas Pedido Mensual Noviembre/07. Licitar con flete incluído. ACREDITAR PRODUCTOS DE ASEO CON JEFE SERVICIOS GENERALES,FONO 207439 COD.72.DESPACHO URGENTE.
Proveniente de Licitación 2080-1526-CO07
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra Hospital Regional Rancagua - HRR
Razón Social Hospital Regional Rancagua - HRR
R.U.T. 61.602.138-9
Dirección de Unidad de Compra Alameda 611
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto
Disponibilidad Presupuestaria check
Usuario SIGFE
Plazo de Pago Contra Factura 30 Días
Justificación pago mayor a 30 días
Moneda Peso Chileno
Razón Social Hospital Regional Rancagua - HRR
R.U.T. 61.602.138-9
Dirección de Facturación Alameda 611
Comuna -1
Impuesto 54483,83
Dirección de Envío de la Factura Alameda 611
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor
Razón Social PROVEEDORES INTEGRALES PRISA S A
R.U.T. 96.556.940-5
Sucursal
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
47131615
82672 |ESCOBILLON PLASTICO DO¥A CLORINDA36Unidad82672 |ESCOBILLON PLASTICO DO¥A CLORINDAescobillón plástico. TIPO DOÑA CLORINDA. $ 1.086,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 39.096 $ 39.096
47131801
89130 |VIRUTILLA LIQUIDA 1 LT. LALMS-CO10Unidad89130 |VIRUTILLA LIQUIDA 1 LT. LALMS-COvirutilla líquida, botella de litro aprox. $ 560,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 5.600 $ 5.600
26111702
81199 |PILA ALKALINA AA X 2 UN. DURACELL.150Unidad81199 |PILA ALKALINA AA X 2 UN. DURACELL.pila alcalina chica, doble A. TIPO DURACELL. $ 300,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 45.000 $ 45.000
53131608
83797TU |JABON LIQ. 500 CC. YERDEN DOSIFICADOR T1Unidad83797TU |JABON LIQ. 500 CC. YERDEN DOSIFICADOR Tjabón líquido para manos, con dosificador. $ 637,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 637 $ 637
26111702
24185 |PILA RECARGABLE AA X 2 DURACELL 2600MH4Unidad24185 |PILA RECARGABLE AA X 2 DURACELL 2600MHpila recargable doble A. $ 1.637,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 6.548 $ 6.548
47131603
24523 |ESPONJA SCOTCH BRITE HANDS PADS 7447 MA2Unidad24523 |ESPONJA SCOTCH BRITE HANDS PADS 7447 MAesponjas. TIPO SCOTCH-BRITE 3M. $ 516,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.032 $ 1.032
47131602
84087 |TRAPERO DOBLE C/OJAL 47X50 CMS.VIRUTEX180Unidad84087 |TRAPERO DOBLE C/OJAL 47X50 CMS.VIRUTEXtrapero doble con ojal de 50 x 50 cm. aprox. Especificar marca. $ 827,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 148.860 $ 148.860
47131604
12450 |ESCOBA DE RAMAS 4 HEBRAS12Unidad12450 |ESCOBA DE RAMAS 4 HEBRASescoba de rama, buena calidad. $ 1.155,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 13.860 $ 13.860
39111517
84445 |VELA LUMINOSA ECONOMICA 156 GRS. PQ X 44Paquete84445 |VELA LUMINOSA ECONOMICA 156 GRS. PQ X 4velas corriente grandes x 4 ud. $ 393,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.572 $ 1.572
11151510
82577 |CA¥AMO DE ALGODON H5 (PITILLA) OVILLO 840Rollo82577 |CA¥AMO DE ALGODON H5 (PITILLA) OVILLO 8pitilla, rollo x 80 grs. $ 319,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 12.760 $ 12.760
47131802
17429NA |CERA CREMA NUGGET SACHET 230 GRS NAT. (|44Sachet17429NA |CERA CREMA NUGGET SACHET 230 GRS NAT. (|cera cremosa incolora. $ 268,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 11.792 $ 11.792
Total Neto $ 286.757
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 54.484
TOTAL OC $ 341.241


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.