Orden de Compra. Nº
2080-5205-OC07
"
OC Generada desde la Adquisición 2080-1526-CO07
"
Recuerde que el responsable del pago es Hospital Regional Rancagua - HRR
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra
2080-5205-OC07
Estado de la Orden de Compra
Aceptada
Fecha de Envío
25-10-2007
Nombre de la Orden de Compra
OC Generada desde la Adquisición 2080-1526-CO07
Anexos y Resoluciones
Ver Anexos
Notas
Pedido Mensual Noviembre/07. Licitar con flete incluído. ACREDITAR PRODUCTOS DE ASEO CON JEFE SERVICIOS GENERALES,FONO 207439 COD.72.DESPACHO URGENTE.
Proveniente de Licitación
2080-1526-CO07
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra
Hospital Regional Rancagua - HRR
Razón Social
Hospital Regional Rancagua - HRR
R.U.T.
61.602.138-9
Dirección de Unidad de Compra
Alameda 611
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto
Disponibilidad Presupuestaria
Usuario SIGFE
Plazo de Pago
Contra Factura 30 Días
Justificación pago mayor a 30 días
Moneda
Peso Chileno
Razón Social
Hospital Regional Rancagua - HRR
R.U.T.
61.602.138-9
Dirección de Facturación
Alameda 611
Comuna
-1
Impuesto
54483,83
Dirección de Envío de la Factura
Alameda 611
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor
Razón Social
PROVEEDORES INTEGRALES PRISA S A
R.U.T.
96.556.940-5
Sucursal
Socios y accionistas principales
Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONU
Producto / Servicio
Cant.
Medida
Esp. Comprador
Esp. Proveedor
Precio Unit.
Desc.
Cargos
Total Unit.
Valor Total
47131615
82672 |ESCOBILLON PLASTICO DO¥A CLORINDA
36
Unidad
82672 |ESCOBILLON PLASTICO DO¥A CLORINDA
escobillón plástico. TIPO DOÑA CLORINDA.
$ 1.086,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 39.096
$ 39.096
47131801
89130 |VIRUTILLA LIQUIDA 1 LT. LALMS-CO
10
Unidad
89130 |VIRUTILLA LIQUIDA 1 LT. LALMS-CO
virutilla líquida, botella de litro aprox.
$ 560,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 5.600
$ 5.600
26111702
81199 |PILA ALKALINA AA X 2 UN. DURACELL.
150
Unidad
81199 |PILA ALKALINA AA X 2 UN. DURACELL.
pila alcalina chica, doble A. TIPO DURACELL.
$ 300,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 45.000
$ 45.000
53131608
83797TU |JABON LIQ. 500 CC. YERDEN DOSIFICADOR T
1
Unidad
83797TU |JABON LIQ. 500 CC. YERDEN DOSIFICADOR T
jabón líquido para manos, con dosificador.
$ 637,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 637
$ 637
26111702
24185 |PILA RECARGABLE AA X 2 DURACELL 2600MH
4
Unidad
24185 |PILA RECARGABLE AA X 2 DURACELL 2600MH
pila recargable doble A.
$ 1.637,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 6.548
$ 6.548
47131603
24523 |ESPONJA SCOTCH BRITE HANDS PADS 7447 MA
2
Unidad
24523 |ESPONJA SCOTCH BRITE HANDS PADS 7447 MA
esponjas. TIPO SCOTCH-BRITE 3M.
$ 516,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 1.032
$ 1.032
47131602
84087 |TRAPERO DOBLE C/OJAL 47X50 CMS.VIRUTEX
180
Unidad
84087 |TRAPERO DOBLE C/OJAL 47X50 CMS.VIRUTEX
trapero doble con ojal de 50 x 50 cm. aprox. Especificar marca.
$ 827,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 148.860
$ 148.860
47131604
12450 |ESCOBA DE RAMAS 4 HEBRAS
12
Unidad
12450 |ESCOBA DE RAMAS 4 HEBRAS
escoba de rama, buena calidad.
$ 1.155,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 13.860
$ 13.860
39111517
84445 |VELA LUMINOSA ECONOMICA 156 GRS. PQ X 4
4
Paquete
84445 |VELA LUMINOSA ECONOMICA 156 GRS. PQ X 4
velas corriente grandes x 4 ud.
$ 393,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 1.572
$ 1.572
11151510
82577 |CA¥AMO DE ALGODON H5 (PITILLA) OVILLO 8
40
Rollo
82577 |CA¥AMO DE ALGODON H5 (PITILLA) OVILLO 8
pitilla, rollo x 80 grs.
$ 319,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 12.760
$ 12.760
47131802
17429NA |CERA CREMA NUGGET SACHET 230 GRS NAT. (|
44
Sachet
17429NA |CERA CREMA NUGGET SACHET 230 GRS NAT. (|
cera cremosa incolora.
$ 268,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 11.792
$ 11.792
Total Neto
$ 286.757
Descuento
$ 0
Cargos
$ 0
IVA
19
%
$ 54.484
TOTAL OC
$ 341.241
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.