Orden de Compra. Nº2080-5648-SE09 "ORDEN DE COMPRA DESDE 2080-1442-L109"
Recuerde que el responsable del pago es Hospital Regional Rancagua - HRR
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 2080-5648-SE09
Estado de la Orden de Compra Enviada a proveedor
Fecha de Envío 04-11-2009
Nombre de la Orden de Compra ORDEN DE COMPRA DESDE 2080-1442-L109
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación 2080-1442-L109
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra Hospital Regional Rancagua - HRR
Razón Social Hospital Regional Rancagua - HRR
R.U.T. 61.602.138-9
Dirección de Unidad de Compra Alameda 611
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto
Disponibilidad Presupuestaria check
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social Hospital Regional Rancagua - HRR
R.U.T. 61.602.138-9
Dirección de Facturación Alameda 611
Comuna Rancagua
Impuesto 16037,14
Dirección de Envío de la Factura Alameda 611
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor DYFAR LIMITADA
Razón Social D Y F ASESORIAS REPRESENTACIONES LIMITADA
R.U.T. 78.286.980-9
Sucursal DYFAR LIMITADA
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
27112801
Brocas10UnidadBrocas de 4,5 mm. acero.  $ 445,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 4.450 $ 4.450
27112802
Hojas de sierra20UnidadHojas sierra tipo Sandflex.  $ 672,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 13.440 $ 13.440
31211904
Brochas5UnidadBrochas de 2".  $ 824,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 4.120 $ 4.120
31211904
Brochas5UnidadBrochas de 3".  $ 1.176,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 5.880 $ 5.880
31211904
Brochas5UnidadBrochas de 2 1/2".  $ 992,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 4.960 $ 4.960
40141702
Grifos5UnidadLlaves de jardín 3/4" cromadas, tipo FAS.  $ 2.227,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 11.135 $ 11.135
40141702
Grifos5UnidadLlaves de jardín 1/2 cromadas, tipo FAS.  $ 1.395,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 6.975 $ 6.975
31201601
Adhesivos químicos2LitroAgorex.  $ 5.966,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 11.932 $ 11.932
31201610
Colas3LitroCola fría.  $ 1.966,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 5.898 $ 5.898
31191501
Papeles de lija100PliegoLija madera Nº 50.  $ 76,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 7.600 $ 7.600
46181504
Guantes protectores6ParGuantes cabritilla Nº 10.  $ 1.336,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 8.016 $ 8.016
Total Neto $ 84.406
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 16.037
TOTAL OC $ 100.443


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.